Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 2064
Eingetragen
21.6.1982
Branche
Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
ist die Durchführung von Reparaturen, Instandhaltungs-, Karosserie- und Lackierarbeiten an Kraftfahrzeugen aller Art. Die Firma darf andere gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen und sämtliche einschlägigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, desgleichen kann sie die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Hammer
seit 25.1.2011
Geschäftsführer
Wemer Hammer
seit 19.12.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Uwe Hammer
Rottendorf
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto-Hammer GmbH

Rottendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 46.214,00 61.025,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 45.213,00 60.024,00
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 285.824,93 254.659,63
I. Vorräte 9.145,17 9.319,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 173.847,42 207.292,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.832,34 38.046,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.810,30 18.124,90
Summe Aktiva 346.849,23 333.809,53

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 243.691,84 225.946,32
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 218.127,25 200.381,73
B. Rückstellungen 23.889,00 26.898,00
C. Verbindlichkeiten 79.268,39 80.965,21
Summe Passiva 346.849,23 333.809,53

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Abnutzbare Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, sofern diese entgeltlich erworben worden sind, werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. (soweit erforderlich) mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde wegen des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% vorgenommen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag passiviert. Die Rückstellung für Gewährleistungen wurde unter Zugrundelegung des garantiebehafteten Umsatzes mit 0,5% berechnet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Angaben über sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen:

aus Mietleasing bewegliche Gegenstände (jährlich) EUR 24.340,35
aus Mietverträgen (jährlich) EUR 46.386,60

1. Angaben über die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt beschäftigt die Gesellschaft Auto Hammer GmbH 17 Arbeitnehmer.

2. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Uwe Hammer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.12.2024.

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