ABH-Service
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum 31.12.2007
Bilanz zum 31. Dezember 2007
AKTIVA
|
31.12.2007 |
31.12.2006 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.347,00 |
|
2.693,00 |
| II.
Sachanlagen |
198.403,00 |
|
98.339,00 |
| III.
Finanzanlagen |
28.800,00 |
|
14.400,00 |
|
|
228.550,00 |
115.432,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Vorräte |
46.630,00 |
|
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
226.477,75 |
|
191.994,97 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
23.979,29 |
|
4.567,04 |
|
|
297.087,04 |
196.562,01 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
6.180,72 |
10.312,53 |
|
|
531.817,76 |
322.306,54 |
|
PASSIVA
|
|
31.12.2007 |
31.12.2006 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
|
7.106,73 |
0,00 |
| III.
Verlustvortrag |
|
0,00 |
-12.747,79 |
| IV.
Jahresüberschuss |
|
11.776,10 |
19.854,52 |
|
|
43.882,83 |
32.106,73 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
|
0,00 |
20.000,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
3.500,00 |
88.749,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
484.434,93 |
181.450,81 |
|
|
531.817,76 |
322.306,54 |
Anlagespiegel vom 1.1.2007 bis 31.12.2007
| Werte
nach: Steuerrecht |
|
|
|
|
|
Buchwert |
Zugang |
Abschreibung |
|
|
Bilanzposten |
01.01.2007 |
-
Abgang |
Geschäftsjahr |
(kumuliert) |
|
|
Umbuchung |
Zuschreibung |
-
Korr. Abgang |
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
Konzessionen, gewerbliche |
2.693,00 |
0,00 |
1.346,00 |
2.693,00 |
|
Schutzrechte und ähnliche |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
|
0,00 |
|
|
| Summe
Immaterielle |
2.693,00 |
0,00 |
1.346,00 |
2.693,00 |
|
Vermögensgegenstände |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche |
21.267,00 |
0,00 |
3.812,00 |
12.045,00 |
|
Rechte und Bauten |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
0,00 |
|
|
| 2.
technische Anlagen und |
12.188,00 |
47.000,00 |
12.311,00 |
22.623,00 |
|
Maschinen |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- |
64.884,00 |
110.371,20 |
41.184,20 |
64.184,24 |
| und
Geschäftsausstattung |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe
Sachanlagen |
98.339,00 |
157.371,20 |
57.307,20 |
98.852,24 |
| Summe
Anlagevermögen |
101.032,00 |
157.371,20 |
58.653,20 |
101.545,24 |
| Werte
nach: Steuerrecht |
Werte in: EUR |
|
Buchwert |
A
H K |
|
Bilanzposten |
31.12.2007 |
31.12.2007 |
|
|
|
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
Konzessionen, gewerbliche |
1.347,00 |
4.040,00 |
|
Schutzrechte und ähnliche |
|
|
|
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
|
|
| Summe
Immaterielle |
1.347,00 |
4.040,00 |
|
Vermögensgegenstände |
|
|
| II.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche |
17.455,00 |
29.500,00 |
|
Rechte und Bauten |
|
|
|
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
| 2.
technische Anlagen und |
46.877,00 |
69.500,00 |
|
Maschinen |
|
|
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- |
134.071,00 |
198.255,24 |
| und
Geschäftsausstattung |
|
|
| Summe
Sachanlagen |
198.403,00 |
297.255,24 |
| Summe
Anlagevermögen |
199.750,00 |
301.295,24 |
Anhang zum
Jahresabschluss 31.12.2007
I.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
01.01.2007 bis 31.12.2007 wurde auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorschriften erstellt.
Nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB
ist die Gesellschaft als "kleine Kapitalgesellschaft"
einzuordnen
Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
orientieren sich nach den steuerlichen
Vorschriften.
II. Angaben
und Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus
dem als Anhang beigefügtem Anlagespiegel.
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um die Absetzung für
Abnutzung angesetzt.
Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit nach § 6
Abs. 2 EStG für geringwertige
Vermögensgegenstände wurde gebrauch gemacht.
Umlaufvermögen
Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte
eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 0,5 v.H.
der Netto-Forderung.
Soweit notwendig wurden Ausfallrisiken durch angemessene
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich
hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:
|
Forderungen |
bis zu 1 Jahr |
mehr als 1 Jahr |
gesamt |
|
Lieferungen und Leistungen |
165.795,30 € |
0,00
€ |
165.795,30 € |
|
Sonstige Vermögensgegenstände |
39.717,06 € |
20.965,39 € |
60.682,45 € |
|
Gesamt |
205.512,36 € |
20.965,39 € |
226.477,75 € |
Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen
sich hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:
|
Verbindlichkeit |
|
bis zu 1 Jahr |
1-5 Jahre |
über 5 Jahre |
|
Verbindlichkeiten gegenüber |
|
|
|
|
|
Kreditinstitute |
|
102.042,76 € |
104.934,60 € |
0,00
€ |
|
Erhaltene Anzahlungen |
|
0,00
€ |
0,00
€ |
0,00
€ |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
185.362,82 € |
0,00
€ |
0,00
€ |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
92.094,75 € |
0,00
€ |
0,00
€ |
| -
davon: |
|
|
|
|
| -
Steuern |
24.135,24 € |
|
|
|
| - f.
soziale Sicherheit |
0,00
€ |
|
|
|
| -
Löhne und Gehälter |
3.526,82 € |
|
|
|
| -
gegenüber Gesellschafter |
0,00
€ |
|
|
|
|
Gesamt |
|
379.500,33 € |
104.934,60 € |
0,00
€ |
|
Verbindlichkeit |
Gesamt |
|
Verbindlichkeiten gegenüber |
|
|
Kreditinstitute |
206.977,36 € |
|
Erhaltene Anzahlungen |
0,00
€ |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
185.362,82 € |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
92.094,75 € |
| -
davon: |
|
| -
Steuern |
|
| - f.
soziale Sicherheit |
|
| -
Löhne und Gehälter |
|
| -
gegenüber Gesellschafter |
|
|
Gesamt |
484.434,93 € |
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im sinne des § 251 HGB
sind nicht gegeben.
III.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB
erstellt.
Weitere Angaben gem. § 338 HGB
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde
die Geschäftsführung durch folgende Personen
wahrgenommen:
Herrn Torsten Durschnabel
12209 Berlin
Berlin, den 13.12.2008
Ines
Riebe, Geschäftsführerin
|