ABH-Service GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 92394
Eingetragen
25.6.2004
Branche
Großhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Der Abriss von Gebäudeteilen, innen und außen sowie kompletter Gebäude sowie die Beräumung von Grundstücken und Gebäuden und der Handel mit Baustoffen und anderen Waren.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ABH-Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.347,00 2.693,00
II. Sachanlagen 198.403,00 98.339,00
III. Finanzanlagen 28.800,00 14.400,00
228.550,00 115.432,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 46.630,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 226.477,75 191.994,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.979,29 4.567,04
297.087,04 196.562,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.180,72 10.312,53
531.817,76 322.306,54

PASSIVA

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.106,73 0,00
III. Verlustvortrag 0,00 -12.747,79
IV. Jahresüberschuss 11.776,10 19.854,52
43.882,83 32.106,73
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 20.000,00
C. Rückstellungen 3.500,00 88.749,00
D. Verbindlichkeiten 484.434,93 181.450,81
531.817,76 322.306,54

Anlagespiegel vom 1.1.2007 bis 31.12.2007

Werte nach: Steuerrecht
Buchwert Zugang Abschreibung
Bilanzposten 01.01.2007 - Abgang Geschäftsjahr (kumuliert)
Umbuchung Zuschreibung - Korr. Abgang
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche 2.693,00 0,00 1.346,00 2.693,00
Schutzrechte und ähnliche 0,00 0,00 0,00
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
Summe Immaterielle 2.693,00 0,00 1.346,00 2.693,00
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 21.267,00 0,00 3.812,00 12.045,00
Rechte und Bauten 0,00 0,00 0,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und 12.188,00 47.000,00 12.311,00 22.623,00
Maschinen 0,00 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- 64.884,00 110.371,20 41.184,20 64.184,24
und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 98.339,00 157.371,20 57.307,20 98.852,24
Summe Anlagevermögen 101.032,00 157.371,20 58.653,20 101.545,24
Werte nach: Steuerrecht Werte in: EUR
Buchwert A H K
Bilanzposten 31.12.2007 31.12.2007
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche 1.347,00 4.040,00
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Summe Immaterielle 1.347,00 4.040,00
Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 17.455,00 29.500,00
Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und 46.877,00 69.500,00
Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- 134.071,00 198.255,24
und Geschäftsausstattung
Summe Sachanlagen 198.403,00 297.255,24
Summe Anlagevermögen 199.750,00 301.295,24

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2007 bis 31.12.2007 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB ist die Gesellschaft als "kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich nach den steuerlichen

Vorschriften.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anhang beigefügtem Anlagespiegel.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die Absetzung für

Abnutzung angesetzt.

Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Vermögensgegenstände wurde gebrauch gemacht.

Umlaufvermögen

Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 0,5 v.H. der Netto-Forderung.

Soweit notwendig wurden Ausfallrisiken durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:

Forderungen bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr gesamt
Lieferungen und Leistungen 165.795,30 € 0,00 € 165.795,30 €
Sonstige Vermögensgegenstände 39.717,06 € 20.965,39 € 60.682,45 €
Gesamt 205.512,36 € 20.965,39 € 226.477,75 €

Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:

Verbindlichkeit bis zu 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstitute 102.042,76 € 104.934,60 € 0,00 €
Erhaltene Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 185.362,82 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 92.094,75 € 0,00 € 0,00 €
- davon:
- Steuern 24.135,24 €
- f. soziale Sicherheit 0,00 €
- Löhne und Gehälter 3.526,82 €
- gegenüber Gesellschafter 0,00 €
Gesamt 379.500,33 € 104.934,60 € 0,00 €
Verbindlichkeit Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstitute 206.977,36 €
Erhaltene Anzahlungen 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 185.362,82 €
Sonstige Verbindlichkeiten 92.094,75 €
- davon:
- Steuern
- f. soziale Sicherheit
- Löhne und Gehälter
- gegenüber Gesellschafter
Gesamt 484.434,93 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Weitere Angaben gem. § 338 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:

Herrn Torsten Durschnabel

12209 Berlin

 

Berlin, den 13.12.2008

Ines Riebe, Geschäftsführerin

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