Holiday Parkservice GmbHLiquidiert

85356 Freising, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 179370
Eingetragen
15.5.2009
Branche
Betrieb von Parkhäusern und ParkplätzenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Park- und Shuttleservice für Reisende sowie Vermietung von Parkplatzflächen für Veranstaltungen aller Art z.B. als Autoumschlagplatz, ferner Betrieb eines Kiosk mit Reisebedarfsartikeln sowie eines Stehimbiss. Betrieb eines Gebäudereinigungsunternehmens für Gebäudereinigung aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Funda Kandemir
seit 18.3.2013
Geschäftsführer
Yucel Kandemir
seit 15.2.2012
Geschäftsführer
Kurtulus Türker
seit 15.5.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Gülay Kandemir
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gülay Kandemir
A-5412 Puch bei Hallein
12.500 €
50.00%
85354 Freising
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holiday Parkservice GmbH

Freising

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.171,22
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 5.000,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 9.722,23
Summe Aktiva 28.920,45

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -107.304,47
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.517,38
D. Verbindlichkeiten  
8. sonstige Verbindlichkeiten 108.707,54
Summe Passiva 28.920,45

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse 133.564,50
2. Sonstige betriebliche Erträge 707,38
3. Materialaufwand -34.561,08
4. Personalaufwand -54.348,32
5. Abschreibungen -10.248,32
6. Andere betriebl. Aufwendungen  
6.1. Raumkosten -26.849,00
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -3.866,44
6.3. Fahrzeugkosten -12.793,47
6.4. Werbe- und Reisekosten -4.151,43
6.5. verschiedene betriebliche Kosten -7.434,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 23.109,248
. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.128,38
9. Sonstige Steuern -611,00
Gewinn 2.517,38

1. Angaben zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgte nach den Vorschriften des HGB.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden massgebend.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmässige Abschreibungen (linear) vermindert.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem wert von € 410,-- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bei beweglichen Vermögensgegenständen wird die Vereinfachungsregelung des Absch.. 44 Abs. 2 EStR in Anspruch genommen,

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den einzelnen Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nominalbeträgen bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gesellschaft ausgewiesen (Einzelbewertung).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 war Herr Yücel Kandemir.

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
00380 Sonstige Transportmittel 7.302,50
00400 Betriebsausstattung 4.664,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.203,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 27,00
sonstige Vermögensgegenstände  
01525 Kautionen 5.000,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro  
01000 Kasse 9.479,10
01200 Bank 243,13
Summe Aktiva 28.920,45

PASSIVA

 
  EUR
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag  
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -107.304,47
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.517,38
sonstige Verbindlichkeiten  
00731 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bis 1 Jahr 69.111,44
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -27,30
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -23.671,76
01667 Darlehen Ali Alwan 21.000,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 8.458,47
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 1.778,89
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 6.009,64
01776 Umsatzsteuer 19 % 29.768,10
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -3.785,34
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 65,40
Summe Passiva 28.920,45

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse  
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 133.564,50
2. Sonstige betriebliche Erträge  
02742 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen 707,38
3. Materialaufwand  
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -34.561,08
4. Personalaufwand  
04120 Gehälter -44.092,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -9.923,65
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -204,66
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen -128,01
5. Abschreibungen  
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -666,00
04832 Abschreibungen auf Kfz -8.493,50
04855 Sofortabschreibung GWG -1.088,82
6. Andere betriebl. Aufwendungen  
6.1. Raumkosten  
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -25.000,00
04240 Gas, Strom, Wasser -1.841,27
04250 Reinigung -7,73
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben  
04360 Versicherungen -2.733,28
04380 Beiträge -107,88
04390 Sonstige Abgaben -1.025,28
6.3. Fahrzeugkosten  
04520 Kfz - Versicherungen -1.500,17
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -10.070,11
04540 Kfz - Reparaturen -977,16
04580 Sonstige Kfz - Kosten -246,03
6.4. Werbe- und Reisekosten  
04600 Werbekosten -4.133,05
04650 Bewirtungskosten -12,87
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten -5,51
6.5. verschiedene betriebliche Kosten  
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -150,00
04920 Telefon -3.046,91
04921 Telefonkarten o. Ust -87,61
04930 Bürobedarf -163,48
04950 Rechts- und Beratungskosten -963,01
04955 Buchführungskosten 378,16
04970 Kosten des Geldverkehrs -212,02
04971 Gebühren Kreditkartenzahlung -42,48
04980 Betriebsbedarf -3.147,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
08801 Erlöse Sachanlagenverkäufe 19 % USt (Buchverlust) 23.109,24
8. Sonstige Steuern  
04510 Kfz - Steuern -611,00
Gewinn 2.517,38

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Soll-Saldo

EUR
Summe 0,00

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Soll-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Haben-Saldo

EUR
Summe 0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Haben-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 0,00

Bestätigungsvermerk

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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