Green Nature Handels GmbHLiquidiert

47803 Krefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 11360
Vorher
PLH Europe GmbH
Eingetragen
8.1.2007
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Import, Export und Vertrieb von Saunen aus Holz, Saunazubehör und andere Holzprodukte; sowie jegliche Tätigkeiten, die dem vorgenannten Zwecke förderlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Sang Hoon Lee
seit 8.1.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Green Nature Handels GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 207,00 433,00
I. Sachanlagen 207,00 433,00
B. Umlaufvermögen 262.125,98 186.636,49
I. Vorräte 36.677,16 105.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 213.008,18 68.940,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.440,64 11.896,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.624,17 5.103,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 263.957,15 192.173,07

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.360,09 76.194,02
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 26.194,02 8.775,12
III. Jahresfehlbetrag 74.833,93 -17.418,90
B. Rückstellungen 6.249,00 13.097,41
C. Verbindlichkeiten 256.348,06 102.881,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.601,23 22.973,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 263.957,15 192.173,07

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG aufgestellt. Die Gewinn und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten zusammengefasst und werden über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des zu erwartenden Risikos gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind mit dem Kurs am Entstehungstag oder mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Kurs am Bilanzstichtag gemäß dem Niederst- bzw. Höchstwertprinzip bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Kosten des Folgejahres gebildet.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem Anlagespiegel hervor.

Vorräte

Der Warenbestand wurde auf Grund der Inventur zum Jahresende ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmen - unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen - mit den Rechnungsabschlüssen der Institute zum Bilanzstichtag überein. Der Kassenbestand stimmt mit dem Kassenbericht überein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für in 2009 in Rechnung gestellte Versicherungsbeiträge für 2010 wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEuro 50,0 und wurde voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen die zu erwartenden Kosten für die Jahresabschlussarbeiten Steuererklärungen und Ertragsteuerzahlungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Bezug von sonstigen Leistungen. Die Verbindlichkeiten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses überwiegend ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Finanzielle Verpflichtungen lagen zum Bilanzstichtag in Form der Miete für die Betriebsräume vor (TEuro 33,0).

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 2).

Die Gesellschaft befindet sich in angemieteten Räumen in Krefeld.

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 28.09.2006 Herr   Sang Hoon Lee, Krefeld bestellt.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von TEuro -74,8 auf neue Rechnung vorzutragen.

Krefeld den, 14. Dezember 2010

 _________________________
 Sang Hoon Lee  (Geschäftsführer)

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.500,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.176,41 EUR.

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