RC Restaurant Consulting GmbHLiquidiert

22869 Schenefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 9455 PI
Eingetragen
20.6.1994
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, die den Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz, die Errichtung eines Hotel- und Bürogebäudes und den Betrieb des Hotels im eigenen Namen für eigene Rechnung zum Gegenstand hat. Darüberhinaus ist der Gegenstand des Unternehmens die Errichtung, der Betrieb, die Verpachtung von Restaurants sowie deren Beratung.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

RC Restaurant Consulting GmbH

Schenefeld/Krs. Pinneberg

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 8.633,07 12.062,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.633,07 12.062,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.867,08 10.524,06
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.464.833,95 1.409.397,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.473.467,02 1.421.460,12

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Verlustvortrag 1.486.091,62 1.441.721,75
III. Jahresfehlbetrag 55.436,11 44.369,87
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.464.833,95 1.409.397,84
B. Rückstellungen 1.066,00 2.003,12
C. Verbindlichkeiten 1.472.401,02 1.419.457,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.472.401,02 1.419.457,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.473.467,02 1.421.460,12

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der RC Restaurant Consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Vorschriften §§ 242, 264 ff. des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft. Sodann wurde bei der Aufstellung des Anhangs von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2006 ihren Geschäftsbetrieb eingestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Berücksichtigung der steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften erfolgte, soweit dies handelsrechtlich zulässig ist. Die handelsrechtliche Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verzinsung der Verrechnungskonten der nahestehenden Unternehmungen erfolgt im Geschäftsjahr mit 4% p.a.

Der Jahresabschluss 2011 ist aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Es bestehen zum einen Rangrücktrittserklärungen zum Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag und zum anderen die Verpflichtung eines nahestehenden Unternehmens, einen sich im Liquidationsfall ergebenden Verlust zu übernehmen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus den laufenden Verrechnungskonten zu nahestehenden Unternehmungen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
63.686,49


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.867,08 (Vorjahr: Euro 10.524,06).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.472.401,02 (Vorjahr: Euro 1.419.457,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die bisherige Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren wurde beibehalten.

Die Forderung aus dem laufenden Verrechnungsverkehr gegen ein nahestehendes Unternehmen wurde erfolgswirksam berichtigt.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Personen geführt:
Frau Annette Zimmermann, Gütersloh (ab 10.11.2011)
Herr Dr. Reinhard Baumhögger, Hamburg (bis 09.11.2011).

Die Geschäftsführung ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 55.436,11.

Auf neue Rechnung werden Euro 55.436,11 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Schenefeld, gez. Annette Zimmermann
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.686,49 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 61.207,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2012 festgestellt.

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