Stammdaten

Register
Amtsgericht Amberg HRB 3214
Eingetragen
25.7.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
die Elektroplanung, der Schaltschrankbau und die Software-Entwicklung in diesem Zusammenhang.

Historie

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Management

NameRolle
Josef Grünwald
seit 30.6.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Josef Grünwald
Waldweg 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ViSoTech GmbH

Sulzbach-Rosenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.749,00 24.174,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 121,00
II. Sachanlagen 21.744,00 24.053,00
B. Umlaufvermögen 234.596,22 184.421,58
I. Vorräte 18.466,60 16.743,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.242,96 82.144,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 144.886,66 85.533,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.721,58 1.639,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 258.066,80 210.235,17

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 179.108,97 137.890,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 13.000,00 13.000,00
III. Bilanzgewinn 141.108,97 99.890,52
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.128,00 4.008,00
C. Rückstellungen 21.925,91 26.540,70
D. Verbindlichkeiten 54.903,92 41.795,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 258.066,80 210.235,17

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 687 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um nutzungsbedingte planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Waren werden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.870,96 0,00 80.396,21 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 1.372,00 0,00 1.748,50 0,00

Der Sonderposten mit Rücklageanteil beinhaltet eine Ansparrücklage nach § 7g EStG.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Urlaubs- und Tantiemeansprüche sowie Buchführungs- und Jahresabschlusskosten und übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.320,02 25.320,02 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 29.583,90 29.583,90 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.891,91 15.891,91 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 25.904,04 25.904,04 0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von 309,00 €.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

I. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB)

aufgestellt.

II. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Josef Grünwald.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274 a, 279 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 22.12.2011 festgestellt.

Sulzbach-Rosenberg, den 22. Dezember 2011

......................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2011.

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