Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 391596
Eingetragen
30.5.2006
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von TurbinenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
Die Planung, die Herstellung, die Montage und der Vertrieb von Maschinen jeder Art, insbesondere von entstaubungstechnischen Anlagen, sowie deren Wartung. Weiterhin der Vertrieb, die Planung (Hard- und Softwareentwicklung), die Herstellung und die Montage von elektrotechnischen Anlagen und Automatisierungssystemen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

BETA GmbH

Neuried

(vormals: Lahr)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.763,00 18.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 651,00 2.888,00
II. Sachanlagen 11.112,00 15.514,00
B. Umlaufvermögen 202.604,49 223.436,54
I. Vorräte 3.724,83 9.224,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 197.203,53 200.785,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.676,13 13.426,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 791,00 2.945,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 215.158,49 244.784,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 67.953,18 66.923,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 41.923,58 31.015,76
III. Jahresüberschuss 1.029,60 10.907,82
B. Rückstellungen 19.800,00 42.428,20
C. Verbindlichkeiten 127.405,31 135.432,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 111.815,31 135.432,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 215.158,49 244.784,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der BETA GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und V erlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
gesichert durch:

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00
aus Gewährleistungsverträgen
0,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
0,00

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Siegmund Bläsi
ausgeübter Beruf:
Elektromeister
Weitere Geschäftsführer:
keine


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

Euro
Stand bisheriger Kredite
160.831,36
Rückzahlungen im Berichtsjahr
36.399,65
Neuvergaben im Berichtsjahr
40.751,90
= neuer Kreditbestand
165.183,61
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag

40.751,90
Rückzahlungsbetrag

36.399,65
Zinssatz

5,0 %
Laufzeit

unbestimmt
Sicherheiten

keine

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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