Peter Hoffmann Haßloch GmbHLiquidiert

67454 Haßloch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 42808
Vorher
Apollo Optik Peter Hoffmann & Jürgen Bollinger GmbHApollo Optik Peter Hoffmann Haßloch GmbH
Eingetragen
19.11.2003
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenBeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen
Gegenstand
Der Betrieb von Optikerfachgeschäften und alle damit verbundenen Geschäfte und Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Peter Hoffmann
seit 6.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Peter Hoffman Durmersheim GmbH i. L.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Apollo Optik Peter Hoffmann GmbH
Germany
24.500 €
98.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Hoffmann Haßloch GmbH

Haßloch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 84.630,13 90.235,14
I. Sachanlagen 36.821,00 52.943,00
II. Finanzanlagen 47.809,13 37.292,14
B. Umlaufvermögen 104.216,83 91.868,33
I. Vorräte 50.383,51 42.496,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.569,98 28.780,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.263,34 20.590,68
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 197.739,96 147.624,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 386.586,92 329.727,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 222.739,96 172.624,20
davon Verlustvortrag 172.624,20 188.134,88
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 197.739,96 147.624,20
B. Rückstellungen 3.138,00 3.135,00
C. Verbindlichkeiten 383.448,92 326.592,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 124.047,30 63.649,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 386.586,92 329.727,67

Anhang

Der Jahresabschluss der Apollo Optik Peter Hoffmann Haßloch GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Peter Hoffmann
ausgeübter Beruf:
Optiker
Weitere Geschäftsführer:
keine
ausgeübter Beruf:
keiner

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Es wurden keine Vorschüsse/Kredite an Organmitglieder vergeben.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten Geschäftsführung/Aufsichtsrat eingegangen.

Tuttlingen, den 13.10.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.08.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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