Freund Dachgestaltung GmbH

Geierweg 17, 95173 Schönwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hof HRB 2569
Eingetragen
22.4.1997
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiGlasergewerbeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Betrieb einer Dachdeckerei, einer Spenglerei sowie der Gerüstbau.

Historie

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Management

NameRolle
Frieder Freund
seit 8.4.2016
Geschäftsführer
Alexandra Fischer
seit 21.8.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

95100 Selb, Reuth 12
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Freund Dachgestaltung GmbH

Selb

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 27.010,00 1.956,00
I. Sachanlagen 27.010,00 1.956,00
B. Umlaufvermögen 73.509,16 52.446,31
I. Vorräte 29.744,46 26.103,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.448,69 22.632,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.316,01 3.711,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.881,85 87,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.401,01 54.489,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.177,02 12.539,14
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.025,45 13.107,97
III. Jahresüberschuss 18.637,88 82,52
B. Rückstellungen 6.788,76 3.667,12
C. Verbindlichkeiten 64.435,23 38.283,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.401,01 54.489,31

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Freund Dachgestaltung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die abnutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens (aus dem Vorjahr) mit einem Wert von mehr als Euro 150,00, jedoch höchstens Euro 1.000,00 wurden in einem Sammelposten zusammengefasst. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs (Berichtsjahr) voll und die aus Vorjahren linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert, dem niedrigen beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen

Aufteilung der Forderungen nach Restlaufzeiten:

 
 
 
 
Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
31,9
31,9
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
0,5
0,5
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
32,4
32,4
0,0
 
 
 
 


Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten:

 
 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
gegenüber Kreditinstituten
25,6
0,0
25,6
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
6,2
6,2
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
7,1
0,0
7,1
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
25,5
10,2
15,3
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
64,4
16,4
48,0
0,0



Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 25.587,51. Hier handelt es sich um ein Kfz-Darlehen.

Das finanzierte Fahrzeug wurde an die Bank übereignet und bleiben solange in deren Eigentum, bis alle Verbindlichkeiten erfüllt sind.

D . Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Alexandra Freund, Kauffrau

Selb, den 16. Dezember 2011

gez. Alexandra Freund

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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