Duri Immobilien GmbHLiquidiert

26131 Oldenburg (Oldb), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 5560
Eingetragen
6.10.1998
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Die Errichtung, der Erwerb, der Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von Wohnungen und Häusern (Tätigkeiten nach § 34 c der Gewerbeordnung werden nicht ausgeübt).

Historie

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Management

NameRolle
Rudolf Schwartz
seit 7.9.2010
Geschäftsführer
Heinrich Schwartz
seit 11.11.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Duri Immobilien GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

5.544.169,93

5.961

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

654.642,82

1.091

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

731.884,23

844

C. Rechnungsabgrenzungsposten

553,46

1

Summe Aktiva

6.931.250,44

7.897



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.075,89

26

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2.638.945,67

1.549

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

780.260,63

1.253

B. Rückstellungen

18.882,00

282

C. Verbindlichkeiten

3.459.484,38

4.782

D. Rechnungsabgrenzungsposten

7.601,87

5

Summe Passiva

6.931.250,44

7.897

ANHANG

1.

Erläuterungsbericht

2.

Formale Darstellung

Der Jahresabschluss der DURI Immobilien GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind sowohl in der Bilanz als auch im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

3.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und gemäß ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Geschäftsjahr 2014 gemäß § 6 Abs.2 Satz 1 EStG n.F. in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und mit den Nennwerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden in Höhe ihres Nennwertes angesetzt.

Ausgaben und Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv und passiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Die Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten sind im unten stehenden Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

4.

Ergänzungsbericht

5.

Bilanzvermerk

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB als Haftungsverhältnis anzugeben sind, bestehen nicht.

5.

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeiten

bis 1 Jahr

2 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

gesamt

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

922.155,09

459.741,48

1.587.939,39

2.969.835,96

davon durch Grundpfandrechte gesichert

EUR 2.162.616,24

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon gegenüber Gesellschaftern

EUR 0,00

32.960,69

32.960,69

Sonstige Verbindlichkeiten

294.168,43

294.168,43

1.249.284,21

459.741,48

1.587.939,39

3.296.965,08

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

162.519,30

162.519,30

1.411.803,51

459.741,48

1.587.939,39

3.459.484,38

6.

Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind der Kaufmann Heinrich Schwartz, Schönfließer Str. 2, 10439 Berlin sowie der Kaufmann Rudolf Schwartz, Achterdiek 66a, 26131 Oldenburg.

Oldenburg/Berlin, den 15.08.2015

Heinrich Schwartz, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

1. Umsatzerlöse

737.210,30

798

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

1.069.873,65

1.606

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

-102.306,76

-98

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-19.507,63

-21

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-144.849,95

-146

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-495.884,73

-418

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

57.208,77

40

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-142.781,89

-242

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

958.961,76

1.519

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-156.620,09

-242

19. sonstige Steuern

-22.081,04

-24

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

780.260,63

1.253

 

Berlin, den 15. August 2015

gez. Heinrich Schwartz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2015

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