Stammdaten

Register
Amtsgericht Recklinghausen HRB 7372
Eingetragen
20.2.2015
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Dachdeckerei, Trockenbau, Hausmeisterservice, Einbau von genormten Baufertigteilen, Abbrucharbeiten, Holz.- und Bautenschutz, Verlegen von Bodenbelägen, Fliesenlegerarbeiten, Malerund Lackierarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Eugen Besel
seit 26.4.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vest DACHTEAM GmbH

Recklinghausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 12.291,00 848,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 503,00 0,00
II. Sachanlagen 11.788,00 848,00
B. Umlaufvermögen 1.218.800,91 55.110,07
I. Vorräte 1.072.430,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.047,32 48.123,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 37.850,15 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.323,59 6.986,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.908,79 2.458,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.249.000,70 58.416,81

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 43.177,26 22.103,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -2.896,42
IV. Bilanzgewinn 13.177,26 0,00
davon Verlustvortrag 2.896,42 0,00
B. Rückstellungen 55.317,20 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.150.506,24 35.313,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.150.506,24 19.434,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.249.000,70 58.416,81

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Vest DACHTEAM GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisikien durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteuerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.
 

Angaben zur Bilanz

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergenisses aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der bilanziertuen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

 

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführerin:
Tatjana Besel
 
 


Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Recklinghausen, 24.10.2016
gez. Tatjana Besel
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.850,15 EUR.

27.11.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 108,50 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2016 festgestellt.

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