IT-Cube Systems GmbHLiquidiert

81245 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 164145
Eingetragen
6.10.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Dienstleistungen (Beratung, Training, Support, Administration), Systemintegration, Handel mit IT- und TK-Systemen sowie Software; Hard- und Softwareentwicklung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

IT-Cube Systems GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 122.380,00 148.139,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.290,00 31.493,00
II. Sachanlagen 107.990,00 116.546,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 2.141.274,80 2.251.555,72
I. Vorräte 63.838,50 30.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.636.979,12 1.434.849,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 440.457,18 786.206,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.714,00 10.198,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.293.368,80 2.409.892,72

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 1.189.049,23 1.056.483,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.164.049,23 1.031.483,73
B. Rückstellungen 222.955,59 419.157,48
C. Verbindlichkeiten 881.363,98 934.251,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.293.368,80 2.409.892,72

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am

Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Rückstellungen für latente Steuern wurden unter Anwendung von § 274 a Nr. 5 HGB nicht gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bewertungseinheiten

Die folgenden Grundgeschäfte wurden in die Bewertungseinheit einbezogen:

Bewertungseinheiten Betrag
Euro
Vermögensgegenstände 0,00
Schulden 201.316,80
Schwebende Geschäfte 0,00
Vorgesehene Transaktionen 0,00

Durch die Bildung der Bewertungseinheit sollen Währungsumrechnungsrisiken abgedeckt werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 63.894,32

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode) angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Rechnungszins 5,04 %
Gehaltsdynamik 0,00 %
Rentendynamik 3,00 %
Sterbetafel Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck  

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 31.485,82 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 881.363,98 (Vorjahr: Euro 934.251,51).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Andreas Mertz ausgeübter Beruf: Consultant IT-Security

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin folgenden Unternehmens ohne an dessen Kapital beteiligt zu sein:

Name KnowledgeGap GmbH & Co. KG
Sitz München
Rechtsform GmbH & Co. KG

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 25.09.2013

gez. Andreas Mertz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2013 festgestellt.

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