Weinagentur Klingele GmbHLiquidiert

88339 Bad Waldsee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 600428
Eingetragen
21.7.1999
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit GetränkenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Im- und Export, Groß- und Einzelhandel einschließlich Handelsvermittlung jeweils bezüglich alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke aller Art sowie Unternehmensberatung für gastronomische Betriebe.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Weinagentur Klingele GmbH

Bad Waldsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

2007


Euro

2006


Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gez. Kapital

14.661,24

14.661,24

B. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

60.943,01

31.535,51

II. Finanzanlagen

4.850,00

4.850,00

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

26.632,70

16.777,20

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

23.869,98

3.834,48

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

6.403,83

11.578,53

Summe Aktiva

137.360,76

83.236,96



PASSIVA

2007

Euro

2006

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

30.000,00

II. Gewinnvortrag

22.912,44

15.533,15

III. Jahresüberschuss

399,34

7.379,29

B. Rückstellungen

1.428,00

1.428,00

C. Verbindlichkeiten

82.620,98

28.896,52

Summe Passiva

137.360,76

83.236,96

ANHANG

A Angaben zur Darstellungsform der Bilanz
1. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Gliederung des Vorjahres unter Anwendung der Gliederungsvorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.


2. Erläuterungen zu Bilanzierung und Bewertung (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Bilanzierungsmethoden (§ 246 bis § 251 HGB)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tage der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:


Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, abzüglich planmäßige Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung i. S. v. § 253 (4) HGB sind nicht vorgenommen worden.

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.


Umlaufvermögen

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.



B Erläuterungen zur Bilanz
1. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2007 auf insgesamt 82.620,98 € (Vj. 28.896,52 €), davon bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr i. H. v. 20.827,41 € (Vj. 15.654,22 €). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Höhe von 47.519,13 € (Vj. 0,00 €).
Hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit es sich nicht um Dienstleistungen handelt, über die allgemeinen Geschäftsbedingungen ausnahmslos Eigentumsvorbehalte vereinbart worden.

2. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.


C Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Ulrich Klingele, Dipl.-Betriebswirt (FH), Bad Waldsee.

Bad Waldsee, 15. Oktober 2008

Ulrich Klingele

(Geschäftsführer)

 

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