EROWA-Bau GmbHLiquidiert

15848 Beeskow, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 1000
Vorher
EROWA-Bau GmbH Beeskow
Eingetragen
1.9.2005
Branche
Bau von StraßenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
die Ausführung von Tiefbauarbeiten jeder Art, Straßenbauarbeiten jeder Art, insbesondere Steinstra- ßenbau sowie die Durchführung von Bauleistungen auf dem Gebiet des Hochbaus, insbesondere in den Gewerken Maurer-, Putzund Betonarbeiten in den Bereichen Neubau, Rekonstruktion und Sanierung; des Weiteren umfasst der Aufgabenbereich des Unternehmens die Realisierung von kompletten Bauvorhaben in Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen anderer Gewerke; sowie den Bau von Erdgas- und Fernwärmeortsnetzen

Historie

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Management

NameRolle
Hartmut Klenke
seit 8.10.2018
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

EROWA-Bau GmbH

Beeskow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

2.513.620,08

2.508.019,13

I. Vorräte

591.684,04

640.302,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

830.366,71

833.780,71

III. Wertpapiere

293.992,83

293.992,83

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

797.576,50

739.943,55

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

5.188.946,25

6.161.582,65

Summe Aktiva

7.702.566,33

8.669.601,78



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

184.065,08

184.065,08

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

293.992,83

293.992,83

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-6.639.640,56

-6.658.537,66

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

972.636,40

18.897,10

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

5.188.946,25

6.161.582,65

B. Rückstellungen

209.102,23

210.175,89

C. Verbindlichkeiten

7.493.464,10

8.459.425,89

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

7.702.566,33

8.669.601,78

ANHANG

1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde aufbauend auf die Werte der Vorjahresbilanz zum 31. Dezember 2009 nach den Rechnungs­legungsvor­schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH - Gesetzes beachtet. Bei der Erstellung des Abschlusses wurde nicht von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften des § 266 HGB berücksichtigt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren. Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 184.065,08 (DM 360.000,00).

Die GmbH wird vertreten durch Herrn Hartmut Klenke, dieser ist ebenfalls Gesellschafter der GmbH.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) unter der HRB-Nr. 1000 FF ein­ge­tragen.

Zum 31. Dezember 2010ist die GmbH nach den Merkmalen des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapital­ge­sellschaft. Die Gesellschaft hat gemäß den Erleichterungsvorschriften des § 264 Abs. 1 HGB auf die Er­stellung eines Lageberichtes verzichtet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010wurde noch nicht durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind vollständig ausgewiesen, die Wertansätze entsprechen den Er­mitt­lungs­ergebnissen im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften wurden be­achtet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte entsprechend den Ermittlungen im Insolvenz­ver­fahren zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des niedrigeren beizulegenden Wertes und der ver­lustfreien Be­wertung. Auf die Ausführungen in den Vorjahresabschlüssen wird verwiesen.

Der Nennwert des Forderungsbestandes setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelforderungen zusammen, eine Prüfung der Einzelposten wurde nicht durchgeführt. Die Debitorenliste liegt vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Die Posten sind im Einzelnen nach­gewiesen. Es sind unter anderem Ansprüche aus
dem Darlehen an den Gesellschafter-Geschäftsführer, der Rückdeckungsversicherung für Pension und Forder­ungen aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer inkl. des Solidaritätszuschlages bilanziert.

Die eigenen Anteile sind in Höhe der Anschaffungskosten angesetzt. Auf die Ausführungen in den Vor­jahresabschlüssen wird verwiesen.

Die Bankbestände sind der übergebenen Unterlagen bzw. den Kontoauszügen ent­nom­men.

Das gezeichnete Kapital ist unverändert zum Nennwert mit Euro 184.065,08 (DM 360.000,00) ent­sprechend dem Gesell­schaftsvertrag ausgewiesen.

Die Rücklage für eigene Anteile wurde aus den Vorjahresunterlagen übernommen, auf die dortigen Aus­führungen wird verwiesen.

Der Gewinn-/Verlustvortrag ergibt sich aus der Saldierung der entsprechenden Vorjahresgewinn bzw. -ver­luste.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, wie sie nach kaufmännischer Beurteilung er­forderlich ist; sie enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich­keiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie stimmen mit den Er­mittlungen im Insolvenzverfahren bzw. mit den eingereichten Erklärungen überein.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind unter anderem Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt Fürstenwalde, der VHV Deutsche Kautionsversicherung AG aus Bürgschaftsversicherungsverträgen und aus Insolvenzgeldansprüchen sowie gegenüber den Sozialversicherungsträgern ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010steht im Einklang mit den Ermittlungsergebnissen der Insolvenzver­walterin. Insofern dürfte sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der
Gesellschaft vermitteln.

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