PSi Printer Systems international GmbHLiquidiert

57080 Siegen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 3893
Eingetragen
14.4.1992
Branche
Herstellung von Maschinen für die additive FertigungHerstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren GerätenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Druckern und Druckersystemen und sonstigen peripheren Geräten aller Art. Dazu gehören auch die Wartung und Instandhaltung derartiger Systeme und Geräte, die Entwicklung diesbezüglicher Software-Tools und die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen, insbesondere die Schulung von Händlern und Anwendern solcher Geräte.

Historie

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Management

NameRolle
Eduard Joseph Tercic
seit 15.10.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

49.00% identifiziert51.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ralph TercicPSi Laser GmbH
49.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Advanced Printer Company International Ltd.HKG
51.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Advanced Printer Company International Ltd.
HKG
1.535.100 €
51.00%
Germany
1.474.900 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PSi Printer Systems international GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 241.768,42 271.787,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 172.315,00 209.806,00
II. Sachanlagen 69.453,42 61.981,00
B. Umlaufvermögen 1.522.806,36 1.620.866,42
I. Vorräte 829.308,42 922.417,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 629.831,19 663.221,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.666,75 35.227,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.452,83 10.348,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.780.027,61 1.903.002,23

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 329.924,77 285.663,77
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 2.860.000,00 2.860.000,00
II. Kapitalrücklage 859.033,50 859.033,50
III. Verlustvortrag 3.433.369,73 3.375.504,28
IV. Jahresüberschuss 44.261,00 -57.865,45
B. Rückstellungen 277.622,56 376.571,34
C. Verbindlichkeiten 1.146.752,79 1.223.999,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 25.727,49 16.767,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.780.027,61 1.903.002,23

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Das Prinzip der Verlust freien Bewertung wurde berücksichtigt.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung und sonstige Erläuterungen

Nach dem versicherungsmathematischen Lastwert-Gutachten der Dr. Schade GmbH beträgt die Eventualverbindlichkeit aus der Differenz des handelsrechtlichen Verpflichtungswertes (Erfüllungsanspruch) zum tatsächlichen (segmentierten) Kassenvermögen der Unterstützungskasse zum 31. Dezember 2011 € 436.177,00 (Vorjahr: 415.433 €).

In der Position "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" sind für Altersversorgung 4.408,89 EUR (Vorjahr: EUR 10.544,96) enthalten.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Tercic Eduard Dipl.-Ing.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag EUR 3.433.369,73
Jahresüberschuss EUR 44.261,00
Bilanzverlust EUR 3.389.105,73

Siegen, im Juni 2012

Dipl.-Ing. Eduard Tercic

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