Konerding Company GmbHLiquidiert

22609 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 104285
Vorher
Melior 23. Verwaltungsgesellschaft mbHLuckygo GmbH
Eingetragen
25.2.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Gegenstand
die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb von Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Unternehmensberatung, ausgenommen Erlaubnispflichtige.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jens Konerding
seit 14.1.2026
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Luckygo GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.335,00 171,00
I. Sachanlagen 85,00 171,00
II. Finanzanlagen 1.250,00 0,00
B. Umlaufvermögen 286.186,19 297.131,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 265.893,75 265.893,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.292,44 31.237,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 287.521,19 297.302,35

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.369,02 23.759,81
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.240,19 635,88
III. Jahresüberschuss 609,21 -604,31
B. Rückstellungen 1.419,00 1.219,00
C. Verbindlichkeiten 261.733,17 272.323,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 287.521,19 297.302,35

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Bilanzierungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt ebenfalls mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. In der Regel kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von € 261.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 37.733,17 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In Höhe von € 224.000,00 bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Jens Konerding, Kaufmann, Hamburg

Sonstige Angaben

Feststellung des Jahresabschlusses

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 16. April 2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Hamburg, den 16. April 2012

Luckygo GmbH

Die Geschäftsführung

Nachrichten & Medien

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