Hetscher Real Estate GmbHLiquidiert

Neusser Straße 43, 40219 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 52367
Eingetragen
26.8.2005
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Vermittlung von Immobilien, Darlehen und Kapitalanlagen im Sinne des § 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO.

Historie

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Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hetscher Real Estate GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 74.230,00 54.737,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 730,00 1.247,00
II. Sachanlagen 46.000,00 53.490,00
III. Finanzanlagen 27.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 303.956,65 379.493,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 269.422,14 378.544,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.534,51 948,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.110,95 5.273,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 390.297,60 439.503,56

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 220.840,85 99.985,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 195.840,85 74.985,70
B. Rückstellungen 13.156,00 115.752,20
C. Verbindlichkeiten 156.300,75 223.765,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 156.300,75 223.765,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 390.297,60 439.503,56

Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands / der Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Anhang zum 31. Dezember 2009

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig teilweise die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an.

II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 264c, 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 Satz 1 HGB wurden nicht in Anspruch genommen. Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet worden.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 und der §§ 279 bis 283 HGB. Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene EDV-Software wird unter der Position "Immaterielle Vermögensgegenstände" zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden mit den steuerlich zulässigen Werten nach der linearen Methode berechnet. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter im Wert von Euro 150,00 bis zu Euro 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet, der über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Das Finanzanlagevermögen (Beteiligungen) ist zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Bruttowerten (Anlagenspiegel) ist als Anlage zum Anhang dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bewertet.

Die Liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und beträgt EUR 25.000,00.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse. Sie werden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen den Gesellschafter Joachim Dieter Hetscher in Höhe von EUR 237.364,14.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausgezahlte Gebühren, Mieten, Steuern und Versicherungsbeiträge für 2010 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen sind gebildet für Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses, ausstehende Rechnungen für Buchhaltungskosten sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Beteiligungsverhältnisse

1. Projektgesellschaft F.H.H. mbH & Co. KG, Düsseldorf: Anteil EUR 15.000,00 (30%)

2. F.H.H. Grundstücksverwaltungs-GmbH, Düsseldorf: Anteil EUR 12.500,00 (50%)

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2009 durchschnittlich 4 Mitarbeiter.

VI. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte durch Herrn Joachim D. Hetscher, Berlin. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Düsseldorf, 18.02.2010

Geschäftsführer

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.440,43 0,00 0,00 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 2.440,43 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.303,16 7.914,19 9.620,00 0,00
Summe Sachanlagen 80.303,16 7.914,19 9.620,00 0,00
Finanzanlagen        
Beteiligungen 0,00 27.500,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 27.500,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 82.743,59 35.414,19 9.620,00 0,00
  kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2009
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.710,43 0,00 730,00 517,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 1.710,43 0,00 730,00 517,00
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.597,35 0,00 46.000,00 9.431,19
Summe Sachanlagen 32.597,35 0,00 46.000,00 9.431,19
Finanzanlagen        
Beteiligungen 0,00 0,00 27.500,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 27.500,00 0,00
Summe Anlagevermögen 34.307,78 0,00 74.230,00 9.948,19

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