DRK-Oberhavel Servicegesellschaft mbH

Koliner Straße 12A, 16775 Gransee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 6537
Eingetragen
11.3.2005
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Dienstleistungen im Bereich der Wohlfahrtspflege

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DRK-Oberhavel Servicegesellschaft mbH

Gransee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 30.04.2010

Bilanz zum 30. April 2010

AKTIVA

30.04.2010 31.12.2009
TEUR
EUR EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.877,18 5
2. sonstige Vemögensgegenstände 686,72 3
5.563,90 8
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 16.819,69 10
22.383,59 18
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.810,49 34
52.194,08 52

PASSIVA

30.04.2010 31.12.2009
TEUR
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital 25.000,00 25
II. Verlustvortrag - 58.661,34 - 57
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.850,85 - 2
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.810,49 34
0,00 0
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.500,00 2
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.325,41 2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.325,41 (i.Vj. TEUR 2)
2. Verbindlichlichkeiten gegenüber Gesellschafter 48.002,86 45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.002,86 (i.Vj. TEUR 45)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 365,81 3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 365,81 (i.Vj. TEUR 3)
50.694,08 50
52.194,08 52

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 30. April 2010

2010 2009
TEUR
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 59.368,23 179
2. sonstige betriebliche Erträge 4.015,00 4
63.383,23 183
3. Materialaufwand - 4.896,41 - 18
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 22.235,93 - 75
b) soziale Abgaben - 6.079,34 - 18
- 28.315,27 - 93
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 - 1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0,00 - 2
0,00 - 3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen - 25.089,89 - 67
- 58.301,57 - 181
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31,75 0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 932,00 - 3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.181,41 - 1
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 45,56 0
11. sonstige Steuern - 285,00 0
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.850,85 - 1

ANHANG für das zur Geschäftsjahr vom 01. Janaur 2010 - 30. April 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Die Bilanz und GuV wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.05.2011 in Liquidation.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

1.2 Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.05.2011 in Liquidation. Da die Zeitwerte der Vermögensgegenstände und Schulden den Buchwerten entsprechen, erfolgt die Bewertung unverändert.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Gründe für einen Ansatz eines niedrigeren beizulegenden Werts lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten

sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zur Abwendung der Überschuldung trat das Mutterunternehmen, der Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gransee e.V. im Landkreis Oberhavel, mit ihren Forderungen (einschließlich Zinsen und Kosten) gegen die Gesellschaft im Umfang einer im Sinne der Insolvenzordnung eingetretener Überschuldung der Gesellschaft hinter alle Forderungen aller zukünftigen und gegenwärtigen anderen Gläubiger im Rang zurück. Tilgung, Zinsen und Kosten ihrer Forderungen kann die Muttergesellschaft außerhalb eines Insolvenzverfahrens nur verlangen, sobald die Gesellschaft nach Beendigung ihrer Überschuldung wieder über ausreichendes Vermögen verfügt.

2. Verbindlichkeiten

2.1 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

2.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 48.002,86.

D. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Frau Iris Utecht.

E. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

DRK-Oberhavel Servicegesellschaft mbH, Berlin Jahresabschluss vom 01.01.2010 - 30.04.2010.

 

Berlin, 31. Oktober 2011

Frau Utecht, Geschäftsführerin

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