Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 829
Eingetragen
26.3.1981
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Tischlereibetrieb sowie Vertrieb aller damit zusammenhängenden Artikel. Die Gesellschaft ist befugt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu errichten oder zu erwerben, sich an derartigen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Gehner
seit 31.5.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gehner Tischlerei GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 624.519,55 345.309,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 623.903,50 344.693,50
III. Finanzanlagen 613,55 613,55
B. Umlaufvermögen 2.433.307,74 2.037.243,09
I. Vorräte 1.352.900,98 1.227.247,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 817.484,61 770.178,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 262.922,15 39.817,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.688,00 11.286,00
Aktiva 3.068.515,29 2.393.838,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.956.932,02 1.606.363,06
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 1.042.962,21 1.042.962,21
III. Bilanzgewinn 888.405,22 537.836,26
B. Rückstellungen 485.906,83 602.695,93
C. Verbindlichkeiten 625.676,44 184.779,65
Summe Passiva 3.068.515,29 2.393.838,64

Anhang

Gehner Tischlerei GmbH, Osnabrück

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Gehner Tischlerei GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Osnabrück
Registereintrag: Handelsregister
Register-Nr.: 829
Registergericht: Osnabrück

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei Aufstellung der Bilanz werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bzw. den Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden teilweise linear und teilweise degressiv abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter), die im Geschaftsjahr angeschafft wurden, wurden in voller Höhe aufwandswirksam als Abschreibung erfasst.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Unfertige Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten oder soweit erforderlich mit dem niedrigeren, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei den Herstellungskosten wurden neben den Fertigungs- und Materialeinzelkosten (direkte Kosten) auch anteilige Fertigungs- und Materialgemeinkosten (indirekte Kosten) in Ansatz gebracht.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten werden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Ausfall- und Kreditrisiken wurden durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen gegen Gesellschafter

Der Wert der Forderungen gegen Gesellschafter beläuft sich auf 245.284,10 EUR (Vorjahr: 319.282,01 EUR).

Gewinnvortrag gem. § 268 Abs. 1 S. 2 HGB

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 537.836,26 EUR (Vorjahr: 156.631,40 EUR) enthalten.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 3.796,00 EUR. Die Rückdeckungsversicherung wurde mit der Rückstellung saldiert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

In den Verbindlichkeiten sind solche

- mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 328,2 T€ (Vorjahr: 184,8 T€)

- mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 157,5 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)

enthalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 30,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

gez. Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2024 festgestellt.

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