Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 10763
Eingetragen
3.7.2000
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Generalübernahme und Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung von Wohnhäusern ohne eigene Bauleistungen und ohne Bauträgerschaft. - Einzelhandel mit Baustoffen und Bauelementen. - Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen und für eigene Rechnung. - Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann gleichartige Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten .

Historie

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Management

NameRolle
Maximilian Dammer
seit 12.12.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

dammer GmbH

Eschweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 807,00 371,00
I. Sachanlagen 807,00 371,00
B. Umlaufvermögen 184.140,23 211.977,36
I. Vorräte 167.940,00 162.331,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.147,86 34.317,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52,37 15.328,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 169,02 199,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.116,25 212.547,82

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.488,18 17.083,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,13 25.000,13
II. Verlustvortrag 7.917,00 5.722,79
III. Jahresfehlbetrag 15.594,95 2.194,21
B. Rückstellungen 4.340,00 2.950,00
C. Verbindlichkeiten 179.288,07 192.514,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.021,43 81.411,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.116,25 212.547,82

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen



Angaben zu den Bilanzierungsmethoden


Der Jahresabschluß der Firma Dammer GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufge­stellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beach­ten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und so­weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ent­sprechend steu­erlicher Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresab­schreibung führte. Für bewegliche Gegenstände des Anlagever­mögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu 150,00 Euro betrugen, wurde von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes Gebrauch gemacht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nennwerten angesetzt. Für den Teil einer Forderung wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften



Abschreibungen nach allein steuerrechtlichen Vorschriften wurden nicht in Anspruch genommen.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben zu einzelnen Posten des Anlagevermögens


Sachanlagen


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten Sonderabschreibung planm. Abschreibung
GWG 0,00 Euro 370,76 Euro
GWG Sammelposten 0,00 Euro 213,50 Euro
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 Euro 190,00 Euro
  

Summe Geschäftsjahresabschreibung  0,00 Euro 774,26 Euro


Kassenbestand, Banksalden


Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2009  48,04 Euro. Die Salden der Bankkonten stim­men mit den Kontoauszügen zum 31.12.2009 überein.


Verbindlichkeiten


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 4 Jahren beträgt 0,00 Euro.


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen die folgenden Haftungsver­hältnisse:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 Euro
aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro
Summe Haftungsverhältnisse  0,00 Euro



Steuern vom Einkommen und Ertrag


Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä­tigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.



Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung



Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Er­gebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.594,95 Euro wird saldiert mit dem Verlustvortrag von 7.917,00 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.


Sonstige Pflichtangaben



Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Maximilian Dammer


Zugunsten der Gesellschafter bzw. des Geschäftsführers wurden keine Darlehen vergeben. Der Bestand der zugunsten der Gesellschafter gewährten Darlehen betrug zum 31.12.2009  0,00 Euro. Das Gesellschafter-Verrechnungskonto ist in der Bilanz gesondert ausgewiesen.
  


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