Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 9326
Eingetragen
25.1.2007
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen
Gegenstand
IT-Dienstleistungen Webhosting der Vertrieb von IT und Kommunikationskomponenten die Individualprogrammierung von Programmen die Erstellung von Internetauftritten die Wartung von Datennetzen.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Hummel
seit 25.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thomas Hummel
87452 Altusried-Muthmannshofen, Mühlenweg 39
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

soap-IT GmbH

Wiggensbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 33.043,00 36.087,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 491,00 9,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 491,00 9,00
II. Sachanlagen 32.552,00 36.078,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.552,00 36.078,00
B. Umlaufvermögen 344.419,59 320.538,17
I. Vorräte 5.640,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.981,83 79.202,04
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 782,24 160,31
2. sonstige Vermögensgegenstände 75.199,59 79.041,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 262.797,76 241.336,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 962,15 874,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 378.424,74 357.499,83

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 322.763,66 288.926,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 263.926,74 232.750,80
III. Jahresüberschuss 33.836,92 31.175,94
B. Rückstellungen 34.850,84 33.500,03
C. Verbindlichkeiten 20.810,24 35.073,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.474,37 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.474,37 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 19.335,87 35.073,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.335,87 35.073,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 378.424,74 357.499,83

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Rohergebnis 185.038,70 153.244,29
2. Personalaufwand 104.027,28 84.272,51
a) Löhne und Gehälter 99.707,28 79.952,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4.320,00 4.320,00
davon für Altersversorgung 4.320,00 4.320,00
3. Abschreibungen 8.658,54 7.756,76
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8.658,54 7.756,76
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 22.860,08 23.054,90
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.187,55 5.073,61
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.241,92 11,81
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.438,43 43.221,92
8. außerordentliche Aufwendungen 0,00 551,24
9. außerordentliches Ergebnis 0,00 -551,24
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 12.325,51 11.363,74
11. sonstige Steuern 276,00 131,00
12. Jahresüberschuss 33.836,92 31.175,94

Anhang zur Bilanz


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgesetellt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Selbst geschaffene immaterielle Anlagegüter sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die -in den Vorjahren erworbenen- geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt, ggf. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereiches sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert, abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.


C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub/Überstundenverpflichtungen sowie Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 0,00 € und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 € enthalten.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 997,84 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.


D. Sonstige Angabe

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Gesellschafter 51.000,00 €.

Zu den Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:
Thomas Hummel


Wiggensbach, 24.09.2014


Gez. Thomas Hummel (Geschäftsführer)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 50.000,00 EUR. Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 997,84 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 52.750,00 EUR. Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 208,72 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2014 festgestellt.

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