E.M.E. Vertriebs GmbHLiquidiert

46240 Bottrop, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 5198
Eingetragen
7.6.1985
Branche
Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Herstellung und der Vertrieb von elektrotechnischen und maschinentechnischen Erzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die zur Erreichung dieses Zwecks geeignet erscheinen. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.

Historie

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Management

NameRolle
Ursula Dopp
seit 26.3.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

E.M.E. Vertriebs GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 91.620,00 105.777,50
I. Sachanlagen 91.460,00 105.617,50
II. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 79.635,70 115.174,03
I. Vorräte 22.992,63 40.110,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.615,89 45.517,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.027,18 29.545,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.128,61 2.251,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.384,31 223.202,54

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 130.246,34 148.864,02
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 123.299,43 114.739,61
III. Jahresfehlbetrag 18.617,68 -8.559,82
B. Rückstellungen 2.500,00 3.330,20
C. Verbindlichkeiten 39.637,97 71.008,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.438,91 42.325,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.384,31 223.202,54

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

der E.M.E. Vertriebs-GmbH, Bottrop

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften degressiv und linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der erkennbaren bzw. latent vorhandenen Ausfallrisiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt

III. Angaben zur Bilanz

Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:

  EUR
Jahresabschlusskosten 1.800,00
Gewährleistungen 700,00
  2.500,00

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 23.199,06 (Vorjahr EUR 28.683,06).

IV. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres Frau Ursula Dopp, Dorsten.

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2009
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen                
Sachanlagen                
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 219.349,51 0,00 0,00 0,00 127.889,51 0,00 91.460,00 14.157,50
Summe Sachanlagen 219.349,51 0,00 0,00 0,00 127.889,51 0,00 91.460,00 14.157,50
Finanzanlagen                
Beteiligungen 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00
Summe Finanzanlagen 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00
Summe Anlagevermögen 219.509,51 0,00 0,00 0,00 127.889,51 0,00 91.620,00 14.157,50

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.000,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.000,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 23.199,06 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 28.683,06 EUR.

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