ALPHA-Gebäudemanagement GmbHLiquidiert

80807 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 178747
Eingetragen
7.4.2009
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige Reinigung a. n. g.Sonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen
Gegenstand
Gebäudereinigung und Betrieb eines Hausmeisterservices

Historie

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Management

NameRolle
Ilija Oswald
seit 2.4.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Milbertshofener Str. 4, 80807 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALPHA-Gebäudemanagement GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 16.231,00 4.470,00
I. Sachanlagen 16.231,00 4.470,00
C. Umlaufvermögen 63.639,16 23.546,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.011,28 22.067,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.627,88 1.479,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.115,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.986,03 40.516,98

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.350,82
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.649,18 0,00
III. Jahresfehlbetrag 966,69 16.649,18
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.115,87 0,00
B. Rückstellungen 3.567,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 81.419,03 30.366,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 81.419,03 30.366,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.986,03 40.516,98

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 2 HGB auf.

2) Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Gesellschaften geltenden Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt.

3) Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angespasst.

4) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5) In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

6) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

7) Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

8) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der der geltenden Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

2) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

3) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

4) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung

der Rückstellung erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

II. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtliche Bestimmungen.

2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

4. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

6. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

7. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

8. Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet worden. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

9. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C . Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapitalfehlbetrag

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2010 bilanziell in Höhe von EUR 5.115,87 überschuldet. Die Geschäftsführer gehen von der Fortführung der Gesellschaft aus. Eine Insolvenzrechtliche Überschuldung i. S. d. § 19 InsO liegt nicht vor.

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestanden in Höhe von EUR 2.219,67 (Vorjahr EUR 183,05).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr

Insgesamt waren EUR 81.419,03 (Vorjahr 30.366,16) an Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr vorhanden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Milina Saltin und Frau Sevcan Bolat geführt.

 

München den 25.01.2012

Milina Saltin, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2012 festgestellt.

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