Monraburg
Mosterei GmbH
Großmonra
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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85678,82
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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85678,82
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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108.698,06
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I. Vorräte
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101962,48
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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3549,37
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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3186,21
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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198055,72
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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45.194,36
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I. Gezeichnetes Kapital
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33322,51
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II. Kapitalrücklage
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2246,28
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-2747,09
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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12.372,66
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B. Rückstellungen
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0,00
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C. Verbindlichkeiten
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152861,36
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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198055,72
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ANHANG
A. Allgemeine Angaben
• • Die Gesellschaft hat das
Geschäftsjahr auf Kalenderjahr umgestellt.
• Aus diesem Grund wurde die Bilanz für ein
Rumpfwirtschaftsjahr aufgestellt. Auf die Angabe der
Vorjahreszahlen wurde verzichtet, da diese nicht
vergleichbar sind.
• Der Jahresabschluss der Monraburg Mosterei
GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgestzbuches
aufgestellt.
• Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
• Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der
Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
• Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
• Sachanlagen werden mit den um
planmäßige Abschreibungen verminderten
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.
In Vorjahren in Anspruch genommene
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG wurden
bei Zugang der Wirtschaftsgüter aktiv von den
Anschaffungskosten abgezogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 1.
Januar 2008 im Jahr der Anschaffung in einem Sammelkonto
zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben (zuvor
Sofortabschreibung im Zugangsjahr).
• Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern das notwendig war,
wurde der niedrigere beizulende Wert angesetzt.
• Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
bewertet. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden,
soweit erforderlich, gebildet.
• Die flüssigen Mittel wurden in allen
Fällen mit dem Nennwert angesetzt.
• Für Darlehensgebühren wurden aktive
Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
• Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und
Verlustrechnung
I. Bilanz
• Sämtliche Forderungen haben eine
Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr.
• Von den Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr über 5 Jahre
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR EUR EUR EUR
- Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 25.791,5 33.295,04
5.989,68 8.489,70
- Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen 19.453,30 23.414,99 0,00 0,00
- Verbindlichkeiten
gegenüber
Gesellschaftern 6.000,00 2.534,29 31.771,48
19.949,92
- sonstige
Verbindlichkeiten 5.128,52 11.410,68 10.126,88 0,00
• Von den Verbindlichkeiten sind durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:
96.407,15
80 %ige Bürgschaft der Bürgschaftsbank
Thüringen Verpfändung Guthaben 17.000,00 EUR,
Sicherungsübereignung der finanzierten Maschinen
• Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen bestehen die üblichen
Eigentumsvorbehalte.
D. Sonstige Angaben
Geschäftsführer
Vor- und Zuname Stellung Beruf
Trautlind Matthes Geschäftsführer
Konservierer
Großmonra, den 03. August 2011 Trautlind
Matthes
(Ort, Datum) Die Geschäftsführung:
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 03.08.2011
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