ISERO
GmbH
Iserlohn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
110.275,00 |
120.648,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.149,00 |
3.222,00 |
| II.
Sachanlagen |
109.126,00 |
117.426,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
573.156,28 |
548.490,59 |
| I.
Vorräte |
498.214,00 |
483.233,23 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
69.911,37 |
60.129,43 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.030,91 |
5.127,93 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.258,60 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
685.689,88 |
669.138,59 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
176.207,40 |
258.527,23 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
145.002,00 |
145.002,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
113.525,23 |
96.410,99 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
82.319,83 |
-17.114,24 |
| B.
Rückstellungen |
124.132,21 |
48.393,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
385.350,27 |
362.218,36 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
685.689,88 |
669.138,59 |
Anhang
ISERO GmbH, Iserlohn
für das Geschäftsjahr 2018
I.
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN
Die ISERO GmbH hat ihren Sitz in Iserlohn. Sie ist im
Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter 7505
eingetragen.
II.
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2018 wurde nach
den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Die ISERO GmbH ist zum 31. Dezember 2018 eine kleine
Kapitalgesellschaft i.S.v. §267 Abs.1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß
§275 Abs.2 HGB aufgestellt.
Die Gesellschaft hat die Erleichterungen der
§§ 274a und 288 HGB in Anspruch genommen.
III.
ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
1.
Anlagevermögen
a)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Die erworbenen immateriellen
Vermögensgegenstände wurden mit den
Anschaffungskosten bewertet und entsprechend der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab dem Monat der
Anschaffung linear abgeschrieben.
b)
Sachanlagen
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer ab dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung
linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter
bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € (Vorjahr:
410,00 €) sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben
bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang
wurde unterstellt.
2.
Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Waren
wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Wenn der
am Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger als die
Anschaffungskosten war, wurde der am Abschlussstichtag
beizulegende Wert angesetzt.
3.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem
Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine
Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in
Höhe von 1% berücksichtigt.
4.
Liquide Mittel
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert
bilanziert.
5.
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der
Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstichtag
auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen.
5.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen
Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden
Geschäften. Sie sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
6.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
IV.
ANGABEN ZUR BILANZ
1.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben sämtlich, wie im
Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
Die sonstigen Vermögensgegenstände
enthalten 15,4 T€ (Vorjahr:30,5 T€) Forderungen
gegen Gesellschafter.
2.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:
|
gesamt
|
davon mit einer
|
Restlaufzeit von
|
|
|
|
bis zu 1 Jahr
|
mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren
|
> 5 Jahre
|
|
T€
|
T€
|
T€
|
T€
|
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
118
|
118
|
0
|
0
|
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen
Leistungen
|
158
|
158
|
0
|
0
|
3. sonstige
Verbindlichkeiten
|
109
|
105
|
4
|
0
|
|
385
|
381
|
4
|
0
|
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten mit 29,0
T€ (Vorjahr: 0 T€) Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern und mit 16,3 T€
(Vorjahr: 12,1 T€) Verbindlichkeiten aus Steuern.
V.
SONSTIGE ANGABEN
1.
Mitarbeiter
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter
inklusive Geschäftsführung beträgt 8
Mitarbeiter (Vorjahr: 9 Mitarbeiter).
1.
Geschäftsführung und Vertretung
Alleinvertretungsberechtigte und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreite
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im
Geschäftsjahr:
- Frau Renate Eckhardt, Hagen
- Herr Andreas Eckhardt, Kamen
Iserlohn, den 20. Mai 2019
gez. Renate Eckhardt gez. Andreas Eckhardt
Geschäftsführerin
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2019 festgestellt.
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