frechdruck GmbHLiquidiert

70499 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23200
Eingetragen
6.4.1989
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitschriftenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Herstellung von Druckerzeugnissen jeder Art sowie deren Vertrieb.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

66.67% identifiziert33.32% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
frechdruck GmbHEigenbeteiligung
33.32%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Donizettistraße 13, 70195 Stuttgart
66.700 €
33.35%
Germany
66.650 €
33.32%

Beteiligungen

NameAnteil
frechdruck GmbHAufgelöst
33.32%

Konzern- und Jahresabschlüsse

frechdruck GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bericht über die Offenlegung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2014 der frechdruck GmbH Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

 

Offenzulegende Bilanz nach § 326 HGB zum 31. Dezember 2014

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - offenzulegende Bilanz nach § 326 HGB - frechdruck GmbH Stuttgart

Aktivseite

Vj.
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1.672,00   5.309,00
II. Sachanlagen   96.671,00   83.357,00
III. Finanzanlagen   67.852,50   56.056,00
      166.195,50 144.722,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   146.656,58   133.072,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   171.291,06   291.244,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,        
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   819,71   1.050,88
      318.767,35 425.368,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten     301.784,71 172.916,67
      786.747,56 743.006,93
         

Passiva

       
Vj.
 
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00      
davon eigene Anteile (= -) -66.650,00      
    133.350,00   133.350,00
II. Kapitalrücklage   359.677,35   359.677,35
III. Verlustvortrag (= -)   -173.779,78   -230.671,15
IV. Jahresüberschuss   8.537,76   56.891,37
      327.785,33 319.247,57
B. Rückstellungen     181.361,00 167.786,50
C. Verbindlichkeiten     277.601,23 255.972,86
      786.747,56 743.006,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Dabei wurden die den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

In der Bilanz sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nicht gesondert ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Position "Sonstige Rückstellungen", auf die in den Angaben zur Bilanz (vgl. C.) noch detaillierter eingegangen wird.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den Vorschriften des HGB sowie des Steuerrechts. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Zu den angewandten Bewertungsmethoden ist im Einzelnen festzustellen:

a)

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

b)

Unfertige Erzeugnisse sind mit Herstellungskosten bewertet, wobei soweit erforderlich, der niedrigere beizulegende Wert angesetzt wurde.
Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

c)

Risiken im Forderungsbestand wurden durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

d)

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

e)

Die "Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen" sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der "Projected-Unit-Credit-Methode" errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird ein von der Deutschen Bundesbank vorgegebener durchschnittlicher Marktzinssatz von 4,62 % sowie eine Rentendynamik von 1,75% bei der Bewertung zugrunde gelegt.
Der nach BilMoG notwendige Zuführungsbetrag der Pensionsrückstellung zum 01.01.2010 in Höhe von € 35.348,00 erfolgte nicht in einem Betrag, sondern jährlich mit 1/15 (= € 2.357,00).
Die Zuführung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen. Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag aus der Erstanwendung in Höhe von € 23.563,00 wird innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraums der Pensionsrückstellung zugeführt.
An der Pensionsrückstellung wurde zum 31.12.2014 entsprechend § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB eine Rückdeckungsversicherung in Höhe von € 39.668,00 gekürzt.

f)

Sonstige Rückstellungen sind nach vernünftigen kaufmännischen Gesichtspunkten nach dem voraussichtlichen Aufwand angesetzt.

g)

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Eine Währungsumrechnung war nicht vorzunehmen.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum Vorjahr liegen nicht vor.

C. Angaben zur Bilanz

a) Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen sich wie folgt dar:

Abschreibungen des Berichtsjahres Abschreibungen Vorjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.368,09 4.185,00
II. Sachanlagen 22.551,49 32.529,24
  26.919,58 36.714,24

b) Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind € 684,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

c) In den sonstigen Rückstellungen ist die Tantieme 2014 für den Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von € 5.000,00 enthalten.

d) Die geforderten Angaben zu den Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit > 5 Jahre gesichert Art der Sicherheit
277.601,23 249.256,74 0,00 0,00 Sicherungsübereignung

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtszeitraum

 

Herr Alexander Schraft

Dieser ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Stuttgart, den 30. April 2015

gez. Alexander Schraft

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