Auto-Center-Kneip GmbHLiquidiert

66333 Völklingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 75194
Eingetragen
22.5.1997
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
der Betrieb einer Kfz- Reparaturwerkstatt, der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Kneip
seit 5.1.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto-Center-Kneip GmbH

Völklingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 26.572,00 24.350,00
B. Umlaufvermögen 100.822,67 81.992,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 650,00 650,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.110,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 128.044,67 129.102,66

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 17.980,64 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 108.064,03 127.102,66
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 70.616,80 70.616,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 108.035,30 127.073,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 128.044,67 129.102,66

sonstige Berichtsbestandteile


Anhang
 
 

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss der Auto-Center Kneip GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Bilanzielle Wahlrechte wurden soweit zulässig in der Bilanz dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt als kleine Kapitalgesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a (latente Steuerabgrenzung) und 288 (Erleichterungen beim Anhang) HGB in Anspruch.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu einem Wert von 410,00 Euro ( Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand wurde mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die übrigen Abgrenzungen nach § 250 HGB erfolgten nach vertretbaren Grundsätzen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Rückstellungen

Die im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungsbeträge wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB handelsrechtlich der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzenden notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2015 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisver- wendung vor:

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 40.091,16 Euro.

Der Verlustvortrag beläuft sich auf -47.675,11 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrag ergibt sich ein Betrag von -7.583,95 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden -7.583,95 Euro vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Rainer Kneip

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die vorstehenden Personen geführt.

 

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
70.616,80


Unterschrift der Geschäftsführung

Völklingen, den 10.06.2015

gezeichnet
Rainer Kneip

  


Geschäftsführer:
Rainer Kneip


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2015 festgestellt.

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