SUNRISE X GmbHLiquidiert

Sportallee 1, 22335 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 206711
Eingetragen
18.5.2018
Branche
Güterbeförderung in der Hochsee- und KüstenschifffahrtBau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und YachtbauErbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt a. n. g.
Gegenstand
Schifffahrtsgeschäfte aller Art, insbesondere der Erwerb, das Haben, Halten und Verwalten sowie die Bereederung von See- und Containerschiffen.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUNRISE X GmbH

Geestland

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.289.912,47 2.501.592,47
I. Sachanlagen 2.289.912,47 2.501.592,47
B. Umlaufvermögen 1.823.700,36 1.168.513,72
I. Vorräte 27.257,57 81.208,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 770.565,83 112.969,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.025.876,96 974.335,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten   80.384,79
Aktiva 4.113.612,83 3.750.490,98

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 3.276.894,90 1.300.416,92
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.000.000,00 2.000.000,00
III. Bilanzgewinn 1.251.894,90 -724.583,08
B. Rückstellungen 295.000,00  
C. Verbindlichkeiten 541.717,93 2.450.074,06
Passiva 4.113.612,83 3.750.490,98

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Tostedt unter der HRB-Nr. 206711 registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz
Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 0 solche gegen Gesellschafter (Vj.: TEUR 0). Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1 (Vj. TEUR 1).
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 0 (Vj.: TEUR 0) solche gegen Gesellschafter. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 12 (Vj.: TEUR 306).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger einem Jahr.

4. Beschäftigte Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung
Geschäftsführerinnen im Geschäftsjahr 2022 waren Frau Gabriela Krohe und Frau Aleksandra Peric.
Am 24. Mai 2022 wurde die Bestellung von Frau Aleksandra Peric als Geschäftsführerin und die Abberufung von Frau Gabriela Krohe als Geschäftsführerin im Handelsregister eingetragen.
Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin einzeln vertreten. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

6. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss beläuft sich auf EUR 1.976.477,98. Der Jahresüberschuss wird in Höhe von EUR 724.583,08 mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet und im Übrigen auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 beträgt EUR 1.251.894,90.

7. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der MK-Kliniken AG zum 31.12.2022 einbezogen.
                     

 

Hamburg, den 26. Juni 2023

gez. Aleksandra Peric, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2023 festgestellt.

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