Taxi Dessau GmbH
Brauereistraße 13, 06847 Dessau-Roßlau, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ralf Theumer seit 6.8.2018 | Geschäftsführer |
Frank Rummert seit 6.8.2018 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 50.00% | |
Ralf Theuner | 50.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Taxi Dessau GmbHDessau-RoßlauJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023HandelsbilanzAktiva
AnhangRechtliche Grundlagen Unternehmen und Rechtsform
Beteiligungsverhältnisse An der Gesellschaft sind beteiligt: zu 50% Frank Rummert Geschäftsführer Zu 50% Ralf Theumer Geschäftsführer Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse liegen nach dem Bilanzstichtag nicht vor. Steuerliche Verhältnisse Steuernummer Das Unternehmen wird beim Finanzamt Dessau -Roßlau unter folgender Steuernummer geführt: 114/108/05873 Umsatzsteuer Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung. Die Berechnung der Umsatzsteuer erfolgt nach vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung) entsprechend dem § 16(1) Satz 1 UStG. Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer Das Unternehmen unterliegt gemäß § 2 GewStG der Gewerbesteuerpflicht. Eine Zerlegung des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages war nicht durchzuführen, da neben dem Sitz des Unternehmens keine weiteren Betriebsstätten in anderen Gemeinden unterhalten wurden. Das Unternehmen unterliegt als Körperschaft gem. § 1(1) Nr. 1 KStG der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht. Außenprüfungen Außenprüfungen sind bisher nicht erfolgt. Erläuterung des Jahresabschlusses Rechnungswesen, Jahresabschluss, Bestandsnachweise Angaben zum Rechnungswesen Für das Unternehmen besteht nach § 238 Abs. 1 HGB Buchführungspflicht. Das Unternehmen fertigt die Grundlagen der Buchführung, insbesondere Belege und Grundbücher, selbst. Die zur Erstellung der Buchführung erforderlichen Unterlagen werden uns regelmäßig zur Kontierung und Verarbeitung übergeben. Die Buchführung wird mittels EDV-Anlage erstellt. Neben den Sachkonten bestehen Personenkonten für Gläubiger und Schuldner. Als Grundlage für die Kontierung und Auswertung wurde im Berichtsjahr der DATEV-Kontenrahmen SKR-04 verwandt. Nebenbuchhaltungen bestehen in Form einer Lohnbuchhaltung und einer Anlagenbuchhaltung. Der Jahresabschluss wurde aus den Vorträgen der Konten des Vorjahres sowie der Buchführung entwickelt. Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Buchführung sowie der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünften erstellt. Bei der Erstellung wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Steuerrechtes sowie ggf. ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet. Bestandsnachweise Das Inventar ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden. Das Anlagevermögen wird mittels Inventarverzeichnis geführt. Der Bestand wurde mit dem Auftraggeber anhand des beigefügten Anlageverzeichnisses auf seine Vollständigkeit abgestimmt. Bestände an Forderungen sind in Saldenlisten nachgewiesen. Geldbestände sind aus Kontenstandsmitteilungen sowie stichtagsbezogener Kasseninventur ersichtlich. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind einzeln aufgezeichnet und belegmäßig nachgewiesen. Die Schulden sind in Saldenlisten sowie durch Kontenstandsmitteilungen der Banken nachgewiesen. Bezüglich der Rückstellungen liegen Einzelberechnungen vor. Erläuterung des Jahresabschlusses Bilanzierung, Gliederung, Bewertung Bilanzierung Die Bilanz ist unter Beachtung der Bilanzierungsvorschriften des HGB aufgestellt worden. Die angewandten Bilanzierungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang. Eine gesonderte Steuerbilanz wurde nicht erstellt. Änderungen aufgrund steuerlicher Vorschriften werden bei den steuerlichen Feststellungen dargestellt und erläutert. Gliederung Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften (§§ 266 und 275 HGB). Die Darstellungsgrundsätze ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang. Bewertung Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§252 Abs. 1 Nr. 1-6 HGB) sind beachtet worden. Die angewandten Bewertungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang. AnhangBei den Angaben im Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §288 HGB Gebrauch gemacht. Im Übrigen enthält der Anhang die von den §§ 284 und 285 HGB und von allen sonstigen Einzelbestimmungen im HGB bzw. GmbHG geforderten Angaben. Angaben unter der Bilanz Die Kapitalgesellschaft hat auf die Erstellung eines Anhangs verzichtet. Angaben über - Haftungsverhältnisse i. S. §§ 251,0268 Abs. 7 HGB - Vorschüsse/Kredite an Mitglieder der Geschäftsführungsorgane gem. § 285 Nr. 9 c HGB - Transaktionen eigener Aktien i. S. d.§ 160 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AktG sind nicht auszuweisen, da keine Abweichungen vorliegen. Angaben unter der Bilanz Anwendung des Handelsgesetzbuches Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft gehört zu den kleinen Kapitalgesellschaften gem. § 267 (1) HGB. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bilanzierungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibung vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben. Bei den beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens werden die Zugänge Pro Rata Temporis abgeschrieben. Gemäß § 6 (2) EStG wurden Zugänge bis zu einem Wert von 800,00 € im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlags erfolgt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. sonstige BerichtsbestandteileUnterzeichnung des Jahresabschlusses Eingeschlossen in die Unterzeichnung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2023 sind gem. § 264 in v. m. § 242 HGB: 1. Bilanz per 31.12.2023 2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Jan. 2023 bis 31. Dezember 2023 3. Anhang
Dessau-Roßlau, 22. Januar 2025 Frank Rummert, Geschäftsführer Ralf Theumer, Geschäftsführer Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2025 festgestellt. |
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