Doctor
Clever AG
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.315,00 |
1.501,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.208,54 |
10.234,10 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.212,28 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
94.595,46 |
89.789,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
110.119,00 |
102.736,70 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
3.919,00 |
1.382,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
106.200,00 |
101.354,70 |
| davon
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
106.200,00 |
101.200,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
0,00 |
154,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
110.119,00 |
102.736,70 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2012
der
Doctor Clever AG i.L.
12305 Berlin
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der
Doctor Clever AG i.L. für das
Geschäftsjahr 2012 wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
erstellt.
Ergänzend dazu waren die Regelungen des
GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat von den
Erleichterungen de § 276 HGB Gebrauch gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen
Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurden in den Jahren 2008 und
2009 Sammelposten gebildet. Die Sammelposten werden im
Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier
Wirtschaftsjahren zu jeweils 1/5 aufgelöst.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,00 (geringwertige
Wirtschaftsgüter) wurden im Jahre des Zugangs voll
abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Positionen in Fremdwährung gibt es nicht.
Informationen zur Bilanz
Die Abschreibungen betragen für Sachanlagen Euro
186,00 (im Vorjahr Euro 186,00).
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr betragen zum 31.12.2012 Euro 723,36 (im
Vorjahr Euro 610,14).
Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2012
auf insgesamt Euro 106.200,00 (im Vorjahr Euro 101.354,70).
Gegenüber Gesellschaftern bestehen
Verbindlichkeiten von insgesamt Euro 106.200,00 (im Vorjahr
Euro 101.200,00).
Geschäftsführungsorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herr Dr.
Ronald Harms als Liquidator geführt.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2013 festgestellt.
1. Dr. Ronalf Harms
Liquidator
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