HiTeCo high-tech-commerc GmbHLiquidiert
01159 Dresden, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Nenad Kolar seit 21.4.2010 | Liquidator |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
HiTeCo high-tech-commerc GmbHDresdenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006BILANZ
|
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand
|
Euro |
Vorjahr
|
|
|
A. Anlagevermögen |
||||
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I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
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II. Sachanlagen |
21490 |
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III. Finanzanlagen |
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B. Umlaufvermögen |
||||
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I. Vorräte |
22424 |
|||
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
4669 |
|||
|
III. Wertpapiere |
||||
|
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
2560 |
|||
|
C. Rechnungsabgrenzungsposten |
||||
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Summe Aktiva |
51143 |
PASSIVA
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand
|
Euro |
Vorjahr
|
|
|
A. Eigenkapital |
||||
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I. Gezeichnetes Kapital |
25000 |
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II. Kapitalrücklage |
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III. Gewinnrücklagen |
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IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-2447 |
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V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-2796 |
|||
|
B. Rückstellungen |
960 |
|||
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C. Verbindlichkeiten |
3886 |
|||
|
D. sonstige Passiva |
26540 |
|||
|
Summe Passiva |
51143 |
ANHANG
zum 31.12.2006
Die Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu historischen Anschaffungskosten abzüglich planmässiger Abschreibungen bilanziert. Der Warenbestand ist zu den Anschaffungskosten bewertet. Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert angesetzt. Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden. Im Geschäftsjahr wurden keine Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil erfasst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden in Höhe von 3.887 EUR. Gegenüber dem Gesellschafter / Geschäftsführer bestanden zum 31.12.2006 Verbindlichkeiten in Höhe von 26.540 EUR.
Predrag Kolar
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