Holztechnik Andreas Mester GmbH

Am Vogtshof 3, 57368 Lennestadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 9426
Vorher
Holztechnik Mester GmbH
Eingetragen
25.2.2011
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Der Betrieb einer Tischlerei sowie der Handel mit Holzprodukten jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Mester
seit 25.2.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Vogtshof 3 57368 Lennestadt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holztechnik Mester GmbH

Lennestadt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 7.387,00 3.653,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 169,00 0,00
II. Sachanlagen 7.218,00 3.653,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 110.928,59 137.104,02
I. Vorräte 6.493,83 7.302,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.800,54 94.586,85
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.634,22 35.215,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 462,13 684,97
SUMME Aktiva 118.777,72 141.441,99

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. EIGENKAPITAL 66.632,51 96.579,91
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 71.579,91 71.579,91
III. Bilanzverlust -29.947,40 0,00
IV. buchmäßiges Eigenkapital 66.632,51 96.579,91
B. RÜCKSTELLUNGEN 27.005,52 12.489,77
C. VERBINDLICHKEITEN 25.139,69 19.340,79
D. PASSIVE LATENTE STEUERN 0,00 13.031,52
SUMME Passiva 118.777,72 141.441,99

Anhang

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 240ff. und 246ff. HGB sowie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschluss erfolgt zum 31.12.2014 gemäß den §§ 266 und 275 HGB in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes.

Zu den angewandten Bewertungsmethoden ist zusammenfassend festzustellen, dass sie zu einer vorsichtigen Bewertung im Rahmen der Bewertungsvorschriften des HGB führen und einen zutreffenden Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft gewährleisten.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2014 schließt kontinuierlich an den von unserer Steuerberatungsgesellschaft erstellten Vorjahresabschluss an.

Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Im Jahresabschluss sind, soweit nichts anderes bestimmt, sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschluss bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen entsprechend ihrer Nutzungsdauer um die planmäßige Abschreibung gemindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, deren Wert für ein einzelnes Wirtschaftsgut 410,00 EUR nicht übersteigen, wurden im Jahr 2014 nicht angeschafft.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren zu jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst wird. Im vorliegenden Wirtschaftsjahr wurde kein neuer Sammelposten gebildet. Vorhandene Sammelposten aus Vorjahren wurden jeweils zu 1/5 gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Forderungen

Die Forderungen wurden zu Nominalwerten abzüglich der erforderlichen Risikoabschläge angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2014 unverändert EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Sonstige Angaben

Die Darstellungsstetigkeit wurde nicht durchbrochen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag zu verrechnen.

Haftungsverhältnisse

Nach Auskunft der Geschäftsleitung bestanden zum 31.12.2014 außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine zu benennenden Verpflichtungen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2014 waren:

Herr Karl Gerhard Rameil

Herr Andreas Mester

Die Geschäftsführer sind Vertretungsberechtigt und befreit nach § 181 BGB

Feststellung des Jahresabschlusses

 

26.11.2015

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