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Reisebüro GmbH
Kiel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.11.2008 bis zum 31.10.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.10.2009
EUR |
31.10.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
484,00 |
682,00 |
| I.
Sachanlagen |
484,00 |
682,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
12.017,17 |
21.008,78 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.617,17 |
17.490,68 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
400,00 |
3.518,10 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
237,76 |
311,74 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
12.488,42 |
0,00 |
| E.
sonstige Aktiva |
664,15 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
25.891,50 |
22.002,52 |
Passiva
|
|
31.10.2009
EUR |
31.10.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
1.589,24 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Kapitalrücklage |
80.129,19 |
80.129,19 |
| III.
Verlustvortrag |
129.669,14 |
120.439,07 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
14.077,66 |
9.230,07 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
12.488,42 |
0,00 |
| B.
Verbindlichkeiten |
25.891,50 |
20.413,28 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
25.891,50 |
20.413,28 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
25.891,50 |
22.002,52 |
Anhang
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. 11. 2008
- 31. 10. 2009
1. Allgemeine Angaben
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden
nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2
HGB gegliedert.
Die einzelnen Posten der Bilanz wurden den
Vorschriften des dritten Buches des HGB und den
ergänzenden Vorschriften des GmbHG entsprechend
bewertet.
Alle Vermögensgegenstände sind mit den
Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden, bei
den abnutzbaren Anlagegütern abzüglich der
linearen Abschreibungen. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 Euro
(geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr
voll abgeschrieben, bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens mit einem Wert ab 150 Euro bis 1.000
Euro werden in den Sammelposten eingestellt und über
die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.
Forderungen sind zu den Nennwerten bilanziert,
Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände
wurden mit den Nominalbeträgen angesetzt.
Ausgaben, die wirtschaftlich in die Zeit nach dem
31.10.2009 fallen, wurden aktivisch abgegrenzt.
Für alle erkennbaren Risiken wurden
Rückstellungen gebildet.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der
Vorjahre wurde nicht abgewichen.
2. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2008/ 2009 war Herr Günter
Kellotat Geschäftsführer der Gesellschaft.
Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres
2008/2009 beträgt EUR 14.077,66. Die
Geschäftsführung
schlägt vor, diesen Betrag auf neue Rechnung
vorzutragen.
Kiel, im Februar 2010
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.02.2010 festgestellt.
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