Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 58108
Vorher
Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie GmbH Sanatorium Block
Eingetragen
13.2.1979
Branche
Vorsorge- und RehabilitationsklinikenSonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Betrieb des Sanatoriums für Frischzellentherapie in Lenggries sowie sonstiger Sanatorien zur Anwendung biologischer Heilmethoden, weiterhin Betrieb aller dazugehörigen Geschäfte, welche zur Erreichung des Zwecks als dienlich erscheinen und diesen zu fördern geeignet sind

Historie

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Management

NameRolle
Petra Dr. Block
seit 17.12.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Petra Block
83567 Lenggries, Brauneckstr. 2 a
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie GmbH Sanatorium Block

Lenggries

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 38.346,89 38.346,89
B. Anlagevermögen 54.750,19 54.750,19
I. Sachanlagen 3.621,00 3.621,00
II. Finanzanlagen 51.129,19 51.129,19
C. Umlaufvermögen 313.362,58 321.450,07
I. Vorräte 20.846,64 20.846,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 292.384,10 296.760,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.597,71 15.597,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 131,84 3.843,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.628.799,18 1.593.711,07
E. sonstige Aktiva 62.383,08 1.812,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.097.641,92 2.010.070,91

Passiva

   
  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 1.644.840,26 4.081.968,82
III. Jahresfehlbetrag 35.088,11 -2.437.128,56
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.628.799,18 1.593.711,07
B. Rückstellungen 24.500,00 24.500,00
C. Verbindlichkeiten 2.073.141,92 1.985.570,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 569.183,29 481.612,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.097.641,92 2.010.070,91

Anhang

Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen

Auf die § 44 ff und § 64 ff GmbH-Gesetz haben wir Frau Dr. Petra Block ausdrücklich hingewiesen.

Jahresabschluss

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ( § 264 II S. 2 HGB ) sind nicht erforderlich.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung Ansatzvorschriften ( § 246 bis § 251 HGB )

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

3) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

5) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

6) Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen, sowie Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, bestehen nicht.

Bewertungsvorschriften ( § 252 bis § 256 HGB )

1) Die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31.12.2003 liegen dem vorliegenden Jahresabschluß zugrunde.

2) Bei der Bewertung wird vorläufig von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die weitere Entwicklung für die Anwendung der Frischzellentherapie bleibt aufgrund der Rechtsprechung abzuwarten.

3) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

4) Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind, Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert sind.

5) Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen

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