Schloßberg GmbHLiquidiert

63843 Niedernberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 7599
Vorher
Schloßberg Momeni Vertriebs-GmbH
Eingetragen
28.3.1995
Branche
Herstellung von Würzmitteln und SoßenHerstellung von Stärke und StärkeerzeugnissenFleischverarbeitung a. n. g.
Gegenstand
die Produktion und der Vertrieb von Delikatessen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

46.000 €
100.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schloßberg GmbH

Niedernberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 35.156,00 43.101,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 51,00 94,00
II. Sachanlagen 35.105,00 43.007,00
B. Umlaufvermögen 476.585,52 483.920,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 322.557,97 335.164,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 154.027,55 148.755,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.197,11 852,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 512.938,63 527.873,49

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 393.192,99 328.031,60
I. gezeichnetes Kapital 46.000,00 46.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
III. eingefordertes Kapital 33.217,70 33.217,70
IV. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
V. Gewinnvortrag 194.813,90 126.346,71
VI. Jahresüberschuss 65.161,39 68.467,19
B. Rückstellungen 20.000,00 23.524,76
C. Verbindlichkeiten 99.745,64 176.317,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 512.938,63 527.873,49

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mit Ausnahme der Bestimmungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem
Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft
Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Haslinger Karl Heinz Geschäftsführer Einzelvertretung

Forderungsspiegel

Restlaufzeit
Forderungen insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(Vorjahreswert)

70.558,05

(83.493,64)

70.558,05

(83.493,64)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Sonstige Vermögens-gegenstände

(Vorjahreswert)

182.626,12

(116.162,23)

182.626,12

(116.162,23)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Forderungen gegen
Gesellschafter

(Vorjahreswert)

69.373,80

(135.508,78)

69.373,80

(135.508,78)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

(Vorjahreswert)

0,00

(100.000,00)

0,00

(100.000,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(Vorjahreswert)

91.720,47

(63.561,40)

91.720,47

(63.561,40)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten

(Vorjahreswert)

8.025,17

(12.755,73)

8.025,17

(12.755,73)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
davon aus Steuern

(Vorjahreswert)

261,52

(6.923,66)

261,52

(6.923,66)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Feststellung und Unterzeichnung

Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2013 festgestellt und vom Geschäftsführer, Herrn Karl Heinz Haslinger, unterzeichnet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.5.2013.

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