Seifert GmbH Aluminium-Profil-SystemeLiquidiert

26629 Großefehn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aurich HRB 687
Eingetragen
3.6.1992
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit FlachglasGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Der Großhandel mit Alu-Profil-Systemen für Wintergartendachkonstruktionen sowie die Durchführung aller Geschäfte, die dem Unternehmenszweck zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr gleiche oder ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Hildebrand Seifert
seit 16.2.2006
Geschäftsführer
Bernhard Abels
seit 16.2.2006
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Seifert GmbH Aluminium-Profil-Systeme

Großefehn

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.593,00

8.457,00

II. Sachanlagen

189.326,95

251.786,95

III. Finanzanlagen

91.647,51

91.647,51

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.343.878,67

1.278.637,23

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

433.068,65

267.278,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.686,42

125,46

C. Rechnungsabgrenzungsposten

943,41

2.318,44

Summe Aktiva

2.067.144,61

1.900.250,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

51.129,19

51.129,19

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

894.088,15

873.099,44

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

- 322,05

20.988,71

B. Rückstellungen

179.831,73

180.432,27

C. Verbindlichkeiten

942.417,59

774.600,98

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

2.067.144,61

1.900.250,59

ANHANG

Seifert GmbH
Aluminium - Profil - Systeme
26629 Großefehn

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006


I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft zum 31. Dezember 2006 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 wurden entsprechend den für Kapitalgesellschaften geltenden Bilanzierungsvorschriften der §§ 265 bis 277 Handelgesetzbuch aufgestellt.

Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren, der Jahresabschluss vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

II. Rechnungslegungsgrundsätze

1. Allgemeiner Grundsatz

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften; hierbei wurde eine Übereinstimmung mit der Steuerbilanz angestrebt.

2. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden auf der Grundlage ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen im Sachanlagevermögen erfolgen entweder linear oder degressiv mit späterem Übergang auf die lineare Abschreibung, sobald sich hieraus höhere Abschreibungsbeträge ergeben; sie basieren auf den steuerlich geforderten Mindestnutzungsdauern.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für die Darstellung im Anlagespiegel (Entwicklung des Anlagevermögens) wird unterstellt, dass diese Wirtschaftsgüter mit Ablauf des Zugangsjahres (zu Beginn des Folgejahres) ausscheiden.

3. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt, höchstens jedoch zu Marktpreisen am Abschlussstichtag bewertet.

Warenbestände wurden zu Einstandspreisen angesetzt.

Beim gesamten Vorratsvermögen wurden Ungängigkeit und eingeschränkte Verwendbarkeit durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Das Vorratsvermögen ist verlustfrei bewertet.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Den allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine pauschale Wertberichtigung Rechnung getragen.

Fremdwährungsforderungen bestehen nicht.

5. Flüssige Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten, Positionen des Eigenkapitals

Flüssige Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und die Positionen des Eigenkapitals sind zum Nennwert bilanziert.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Am Abschlussstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten in fremder Währung.

III. Erläuterungen zur Bilanz


1. Anlagevermögen

Der Anlagespiegel gemäß § 268 (2) HGB befindet sich in einer Anlage zur Bilanz.


2. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

EWE 12/2006 : 1.346,00 €
Finanz- und Lohnbuchhaltung 12/2006 : 1.401,40 €
Forderung aus Lieferung und Leistung : 2.517,58 €
Umsatzsteuerverbindlichkeiten : 26.479,23 €
Lohn-/Gehaltsverrechnung : 52.279,58 €
Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern : 19.321,47 €

Summe der sonstigen Verbindlichkeiten : 103.345,26 €


3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Beiträge zur Berufsgenossenschaft : 1.708,73 €
Gewährleistungen : 2.030,00 €
Abschlusskosten : 4.500,00 €

Summe der sonstigen Rückstellungen : 8.238,73 €


4. Vollständigkeit

Die Vollständigkeit der Aktiva und Passiva wird hiermit bestätigt.
Großefehn, den 31.12.2007 Hildebrand Seifert, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

2.038.360,06

2.525.811,94

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

7.258,75

5.020,67

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

163.535,81

30.399,40

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

692.215,09

916.777,02

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

20.432,34

27.471,85

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

750.508,31

794.465,58

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

172.216,85

177.167,62

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

57.913,52

69.473,76

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

451.214,08

390.852,87

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

558,46

1.396,09

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

60.860,22

53.533,95

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

4.352,67

39.970,65

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

1.939,00

14.333,00

19. sonstige Steuern

2.735,72

4.648,94

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-322,05

20.988,71

 

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