Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 71217
Eingetragen
2.8.2004
Branche
Allgemeine GebäudereinigungErbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Die Hausreinigung, Renovierung, Kleinreparaturen, Durchführung von Hausmeisterdiensten aller Art, die Gartenpflege sowie die Projektentwicklung und -begleitung, die Durchführung von Buchführungstätigkeiten sowie die Bereitstellung von technischen Hilfen in diesen Bereichen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Winfried Weller
seit 2.8.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Winfried Weller
Berlin
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alameda GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.377,12 3.583,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 273,00 446,00
II. Sachanlagen 2.104,12 3.137,12
B. Umlaufvermögen 35.985,34 8.556,40
I. Vorräte 532,52 880,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.946,01 7.237,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 506,81 438,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.033,32
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 151.373,69 174.167,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 189.736,15 187.340,70

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 35.508,13 35.508,13
II. Verlustvortrag 209.675,99 217.201,69
III. Jahresüberschuss 22.794,17 7.525,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 151.373,69 174.167,86
B. Rückstellungen 3.943,05 4.762,06
C. Verbindlichkeiten 185.793,10 182.578,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.355,04 54.923,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 189.736,15 187.340,70

Anhang zum 31. Dezember 2011

Alameda GmbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB in der Fassung durch das BilMoG aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Übergangsvorschriften der Art. 66 und 67 EGHGB wurden so angewendet, dass die bisherigen Bilanzansätze beibehalten werden konnten. Wesentliche Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden in Anwendung des Wahlrechts Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögenswerte sind mit den Anschaffungskosten vermindert um zeitanteilige lineare Abschreibungen ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 410,- € wurden in vollem Umfang als Betriebsausgabe abgesetzt.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten bewertet.

B. Umlaufvermögen

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde den erkennbaren Ausfallrisiken durch Einzelwertberichtigung bzw. Abschreibung Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet. Der Ansatz der Wertberichtigungen erfolgte aktivisch als Abschreibung bei den jeweiligen Bilanzpositionen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet.

II. PASSIVA

B. Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am Bilanzstichtag nicht zu erwarten.

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich kein Überhang der passiven über die aktiven latenten Steuern ergeben hat.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres und Aus-wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Abweichungen haben sich nicht ergeben.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahrs ergeben sich aus dem der Bilanz beigefügten Anlagespiegel.

2. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden in Höhe von 96.059,18 EUR.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen.

2. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Gesellschafter waren in 2011:

Herr Winfried Weller und die Firma pro-dienst GmbH

3. Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2011:

Herr Winfried Weller, Dipl. Ing. Landschaftsplanung, Berlin

4. Es bestehen folgende Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren in Höhe von 17.378,88 EUR.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre in Höhe von 96.059,18 EUR.

Die Darlehen werden mit 0,5 % p.a. verzinst.

E. Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag: Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Berlin, den 20. Dezember 2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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