Senger Services GmbHLiquidiert

Oldenburger Straße 1, 48429 Rheine, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 4808
Vorher
Senger Automobile GmbH
Eingetragen
19.5.2000
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör, die Reparatur und Pflege von Kraftfahrzeugen, der Betrieb von Tankstellen und Kraffahrzeug-Schnelldienststationen, die Vermietung von Kraftfahrzeugen, die Vermittlung von Kraftfahrzeugen, Versicherungen und Finanzierungen, die Unterhaltung eines Sachverständigenbüros zur Erstellung von Kraftfahrzeug-Gutachten, die Unterhaltung eines Schnellrestaurants und die Bearbeitung von Leasing-Verträgen sowie die Durchführung aller einschlägigen Geschäfte sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Gesellschaften, die vorgenannte Zwecke verfolgen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Walter Hemelt
seit 29.4.2009
Geschäftsführer
Andreas Senger
seit 10.5.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Senger Services GmbH

Rheine

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31.12.2007

der Senger Services GmbH

AKTIVA

  2007
EUR
2006
EUR
A. Anlagevermögen 1.252.313,00 488.680,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 281.866,00 105.017,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 281.866,00 105.017,00
II. Sachanlagen 970.447,00 383.663,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 970.447,00 383.663,00
B. Umlaufvermögen 42.846,16 116.262,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.581,15 88.943,36
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 844,00 76.409,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)    
2. Sonstige Vermögensgegenstände 39.737,15 12.533,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)    
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.265,01 27.319,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.857,45 0,00
SUMME AKTIVA 1.303.016,61 604.942,40

Passiva

   
2007
EUR
2006
EUR
A. Eigenkapital 397.447,10 330.373,10
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Kapitalrücklagen 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 80.373,10 19.876,99
IV. Jahresüberschuss 67.074,00 60.496,11
B. Rückstellungen 108.474,50 77.216,00
1. Steuerrückstellungen 75.556,82 51.141,00
2. Sonstige Rückstellungen 32.917,68 26.075,00
C. Verbindlichkeiten 774.595,01 179.353,30
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 629.289,02 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.321,44 (Vorjahr: EUR 0,00)    
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.339,11 106.350,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 76.339,11 (Vorjahr: EUR 106.350,1)    
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 47.561,40 63.663,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.561,40 (Vorjahr: EUR 63.663,91)    
4. Sonstige Verbindlichkeiten 21.405,48 9.339,29
- davon aus Steuern: EUR 8.273,49 (Vorjahr: EUR 7.961,39)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.091,79 (Vorjahr: EUR 1.377,90)    
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.405,48 (Vorjahr: EUR 9.339,29)    
D. Rechnungsabgrenzungsposten 22.500,00 18.000,00
SUMME PASSIVA 1.303.016,61 604.942,40

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

1. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Es kommen die lineare und die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung; bei degressiver Abschreibung erfolgt der Übergang zur linearen Abschreibung vom Restbuchwert nach der Restnutzungsdauer, sobald sich dadurch höhere Abschreibungsbeträge ergeben. Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Sofortabschreibung gemäß § 6 Abs. 2 EStG in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Die Entwicklung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Zuschreibungen
EUR
A. Anlagevermögen:          
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 154.419,44 250.251,15 0,00 +0,00 0,00
  154.419,44 250.251,15 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen          
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 462.236,08 800.978,68 61.000,00 0,00 0,00
  462.236,08 800.978,68 61.000,00 0,00 0,00
  Abschreibungen kumuliert
EUR
Buchwert 31.12.2007
EUR
Buchwert Vorjahr
EUR
Abschreibung Geschäftsjahr
EUR
A. Anlagevermögen:        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 122.804,59 281.866,00 105.017,00 73.402,15
  122.804,59 281.866,00 105.017,00 73.402,15
II. Sachanlagen        
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 231.767,76 970.447,00 383.663,00 176.639,68
  231.767,76 970.447,00 383.663,00 176.639,68

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Risiken eines nicht termingerechten Zahlungseingangs waren nicht zu berücksichtigen.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind EUR 500,00 Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Sie umfassen Urlaubsrückstände (TEUR 10), Jahresabschlusskosten (TEUR 4), Berufsgenossenschaftsbeiträge (TEUR 3), Überstunden (TEUR 10) und Mitarbeiterprämien (TEUR 6).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Pacht-, Miet- und Leasingverträgen belaufen sich nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag auf TEUR 110 p.a. und bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Andreas Senger

Von der Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wird Gebrauch gemacht.

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

Angestellte 15
Teilzeitkräfte 2
Auszubildende 0
  17

Die Senger Services GmbH, Rheine, gehört zum Konzern der Andreas Senger GmbH & Co KG, Rheine, die als Mutterunternehmen zum 31.12.2007 einen Konzernabschluss aufstellt und im Handelsregister beim Amtsgericht Steinfurt unter der Nummer HRA 3096 eingetragen ist.

 

Rheine, den 25. April 2008

gez. Andreas Senger

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Mai 2008 wurde der Jahresabschluss festgestellt.

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