MONT SANO CONSULTING GMBHLiquidiert

89075 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3807
Vorher
MONT SANO GMBH Sanitär Vertrieb
Eingetragen
22.2.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Beratung und Design von Industrieartikeln aller Art, sowie deren Vertrieb und Vermittlung im Import und Export, soweit hierzu keine behördliche Genehmigung erforderlich ist

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Vdovic
seit 27.1.2026
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

MONT SANO CONSULTING GMBH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 702,00
I. Sachanlagen 702,00
B. Umlaufvermögen 251.618,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 244.694,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 164.499,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.924,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 98,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 252.418,82

Passiva

 
  31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 103.632,19
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00
II. Gewinnvortrag 56.154,51
III. Jahresüberschuss 21.477,68
B. Rückstellungen 35.653,60
C. Verbindlichkeiten 113.133,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 71.919,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 252.418,82

Anhang für das Geschäftsjahr: 2010

Mont Sano, Consulting GmbH Haslacher Weg 31, 89075 Ulm

Fassung für Offenlegungszwecke

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

2. Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden

3. Erläuterungen zur Bilanz

4. Haftungsverhältnisse

1. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse Rechtsform: GmbH
Gegenstand: Import und Export von Sanitärartikeln aller Art und deren Vertrieb
Stammkapital: € 26.000,00
Eintrag im Handelsregister: Amtsgericht Ulm
Handelsregister - Nr.: HRB 3807
Gesellschafter: Daniel Vdovic Beteiligung 100%
Geschäftsführer: Daniel Vdovic Haslacher Weg 31, 89075 Ulm
Geschäftsjahr: Kalenderjahr
Beginn der wirtschaftlichen Tätigkeit: 05.01.2000

II. Vorjahresabschluss Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde von der Gesellschafterversammlung genehmigt und festgestellt. Er bildet die Grundlage für das Rechnungswesen und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 243 - § 251 HGB

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 245 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw.

Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 410,00 wurden im Erwerbsjahr aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben. Der Sammelposten nach § 6 b Abs. 2 a EStG. für Wirtschaftsgüter von € 150,00 - € 1.000,00 wurde wegen dessen untergeordneter Bedeutung (€ 68) beibehalten und hier der Einzelbewertungsgrundsatz nach § 252 Abs. 2 HGB durchbrochen.

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt, das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

3. Erläuterungen zur Bilanz:

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen 0 TEUR.

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind EUR 80.194 innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.10 auf insgesamt EUR 113.133, davon betragen die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr EUR 71.919, mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren EUR 0.

4. Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 164.526,97 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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