Tempotaxi GmbHLiquidiert

Binger Straße 11, 14197 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94956
Eingetragen
25.11.2004
Branche
Personenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf
Gegenstand
Die Personenbeförderung in Form des Betreibens eines Taxibetriebes.

Historie

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Management

NameRolle
Vedat Özgen
seit 12.12.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tempotaxi GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen   23.786,00    
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   2.577,10    
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   21.236,36    
Summe Aktiva   47.599,46    

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00    
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   3.385,81    
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -7.832,84    
B. Verbindlichkeiten        
I. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten   271,50    
II. Verbindl. aus Lief. und Leistungen   5.475,23    
III. Sonstige Verbindlichkeiten   21.299,76    
Summe Passiva   47.599,46    

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2011 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss 2011 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Jahr 2011 nicht gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der

Anlagevermögen

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2011 Anlagevermögen aus.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen

Der Jahresabschluss per 31.12.2011 weist diese Position nicht aus.

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Jahresabschluss per 31.12.2011 weist diese Position nicht aus.

Sonstige Umlaufvermögen

Das Sonstige Umlaufvermögen beinhaltet Steuererstattungsansprüche aus Körperschaftsteuer in Höhe von 1.278,66 € und Steuererstattungsansprüche aus Gewerbesteuer in Höhe von 1.157,50 € die Erstattungsansprüche gegen über Funkgesellschaften in Höhe von 140,94 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Jahresabschluss per 31.12.2011 weist diese Position nicht aus.

Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2011 gemäß Gesellschaftsvertrag 25.000 €. Diese wurde voll eingezahlt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristen wie folgt aus

Verbindlichkeit bis 1 Jahr 1-5 Jahre Gesamt
aus Lohnsteuer 327,31 € 0,00 € 327,31 €
gg. Krankenkassen 9.401,18 € 0,00 € 9.401,18 €
gg. Finanzamt 2.453,43 € 0,00 € 2.453,43 €
Darlehen 0,00 9.117,84 € 9.117,84 €

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Anhangsvorschriften gem. § 285 HGB

Anzahl der Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB:

In 2011 wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt

Bezüge des Geschäftsführungsorgans gemäß § 285 Nr.9 HGB:

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betrugen 0,00 €.

Für das Geschäftsjahr 2011 wurde keine Tantieme gewährt.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans gem. § 285 Nr.10 HGB

Im Berichtsjahr war dies: Herr Ömer Bahtli

 

Bahtli

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.04.2012

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