A. Gerull Tankanlagen GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 83807
Eingetragen
30.5.2002
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBau von Industrieanlagen, außer GebäudenHerstellung von Sammelbehältern, Tanks u. ä. Behältern aus Metall
Gegenstand
Bau von Tanklagern.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

A. Gerull Tankanlagen Gmb H

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 27.661,00 31.713,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 27.661,00 31.713,00
B. Umlaufvermögen 453.133,08 389.120,64
I. Vorräte 83.302,16 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.181,09 6.886,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 351.649,83 382.234,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 480.794,08 420.833,64

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 414.371,67 419.240,64
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 169.469,03 169.469,03
III. Gewinnvortrag 197.771,61 186.361,62
IV. Jahresfehlbetrag 4.868,97 -11.409,99
B. Rückstellungen 2.300,00 1.593,00
C. Verbindlichkeiten 64.122,41 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.122,41 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 480.794,08 420.833,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der A. Gerull Tankanlagen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Auf neue Rechnung werden Euro 4.868,97 vorgetragen.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Jan Westedt.

 

Hamburg, den 4. Februar 2010

Jan Westedt, Geschäftsführer

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