Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 48495
Vorher
HEADWORKX Büro- und Kommunikations Systeme GmbH
Eingetragen
29.10.1991
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Vertrieb von Bürosystemen aller Art einschließlich Entwicklung und Vertrieb von Software sowie der technische Service und Support.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEADWORKX GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 63.158,00 78.469,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.181,00 2.998,00
II. Sachanlagen 60.977,00 75.471,00
B. Umlaufvermögen 207.615,73 124.603,03
I. Vorräte 17.929,56 6.744,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.351,55 62.331,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 120.334,62 55.526,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.609,02 8.408,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 278.382,75 211.480,65

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 125.558,38 86.306,33
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 95.558,38 56.306,33
davon Gewinnvortrag 36.306,33 35.031,01
B. Rückstellungen 91.899,44 56.895,50
C. Verbindlichkeiten 51.728,08 65.144,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.869,57 24.792,21
D. Passive latente Steuern 9.196,85 3.134,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 278.382,75 211.480,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HEADWORKX GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Nachfolgende Aufstellung gliedert die am Bilanzstichtag vorhandenen Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2015
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 10,1 0,0 10,1 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 3,3 3,3 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 28,0 1,2 26,8 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 10,4 10,4 0,0 0,0
Summe 51,8 14,9 36,9 0,0

Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz in Höhe von 32,28 %.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:

Wertansatz HB STB Abweichung Steuer
        32,28%
Sachanlagevermögen 60.977,00 29.464,00 31.513,00 10.172,40
Rückstellungen 29.056,81 26.034,68 3.022,13 -975,54
passive latente Steuern zum 31.12.2015       9.196,85

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

4. Angaben zur Geschäftsführung und zu Rechtsbeziehungen zu Gesellschaftern

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführer, Herrn Lars Heuer und Herrn Peter Steiger, geführt.

 

Hamburg

HEADWORKX GmbH

gez. Lars Heuer

gez. Peter Steiger

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.008,50 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.413,63 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2016 festgestellt.

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