Euro Phone Handels GmbHLiquidiert

80636 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 148967
Eingetragen
29.8.2003
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Betrieb eines Telefonladens, Telefonvermittlung für In- und Ausland (Tele Call Center), und weiter Vermittlung von Reisen sowie Reiseveranstaltungen, insbesondere Geschäftsreisen von Europa nach Asien und zurück.

Historie

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Management

NameRolle
Ali Irfan Habiboglu
seit 16.6.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Mehmet HAYIRLI
33.33%
Ali Irfan HABIPOĞLU
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Mehmet Hayirli
8.500 €
33.33%
Ali Irfan Habipoğlu
8.500 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Euro Phone Handels GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.377,00 2.794,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.375,00 2.792,00
B. Umlaufvermögen 56.248,03 81.169,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.242,18 73.345,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.005,85 7.824,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 57.625,03 83.963,95

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 51.116,68 65.747,25
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 40.247,25 45.554,93
III. Jahresfehlbetrag 14.630,57 5.307,68
B. Rückstellungen 5.000,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.508,35 14.716,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 57.625,03 83.963,95

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 15.233,69
Verbindlichkeiten 0,00

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 40.247,25 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.508,35 (Vorjahr: EUR 14.716,70).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Habiboglu Irfan ausgeübter Beruf: Kaufmann
Weitere Geschäftsführer: keiner ausgeübter Beruf: .

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 14.630,57.

Auf neue Rechnung werden EUR 25.616,68 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 20.10.2015

gez. Habiboglu

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2015 festgestellt.

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