Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 93214
Eingetragen
17.3.2005
Branche
Großhandel mit GetränkenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Vertrieb und Handel von Waren aller Art, insbesondere von Instant- und Mixgetränken, sowie die Beratung im vorgenannten Bereich; ferner die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie sonstigen Vermögensgegenständen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Geschäften.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Borchardt
seit 17.8.2017
Temporärer Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GLOBAL DRINKS GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

31. Dez 10 31. Dez 09
EUR EUR
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände 15,00 177,00
II. Sachanlagen 1.122,00 2.411,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 46.820,00 59.200,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 231.929,94 169.351,51
C. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.600,66
279.886,94 236.740,17
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 0,00 8.264,20
III. Verlustvortrag 30.600,66 0,00
IV. Jahresüberschuss 35.762,14 0,00
V. Jahresfehlbetrag 0,00 38.864,86
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.600,66
30.161,48 0,00
B. Rückstellungen 10.341,00 8.600,00
C. Verbindlichkeiten 239.384,46 228.140,17
279.886,94 236.740,17

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

GLOBAL DRINKS GmbH, Hamburg

I.      Allgemeines

Der Jahresabschluss der GLOBAL DRINKS GmbH ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Pflichtgemäß werden erstmals die Regelungen des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Soweit sich durch das BilMoG Änderungen bei Ansatz und Bewertung von Bilanzpositionen ergeben haben, wurden die Vorjahresbeträge nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst.

In erstmaliger Anwendung der BilMoG-Bestimmungen bzw. der entsprechenden Übergangsregelungen wurden keine ergebnisneutralen Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen vorgenommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise und für die Offenlegung vollumfänglich in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit die §§ 266 und 275 HGB den Ausweis von Davon-Vermerken in Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses gemäß § 265 Abs. 6 HGB im Anhang vorgenommen.

II.    Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß den §§ 266 HGB und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 sind im Berichtsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 aus den Jahren 2008 und 2009 werden über eine planmäßige Nutzungsdauer von fünf Jahren entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Konkreten Ausfallrisiken ist durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten.

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen erfolgt unter Berücksichtigung zu erwartender Steuerzahlungen und aller erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 163.298,41 (Vorjahr € 115.095,30).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 239.384,46 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 6.159,17 (Vorjahr € 2.472,57) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von € 42,85 (Vorjahr € 699,00).

IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Tomas Borchardt, Kaufmann

geführt.

Herr Borchardt ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, 30. Januar 2012

_____________________                                  

(Tomas Borchardt )

Bekanntmachung nach § 328 Abs. 1 Ziffer 1 Satz 2 HGB

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 30.01.2012 festgestellt.

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