Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 214285
Eingetragen
30.9.2014
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
An- und Verkauf von Automobilen sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Fahrzeugaufbereitung und Fahrzeugtransport.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Benjamin Dominik Wolf
München
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AutoToyStore GmbH

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 130.174,00 143.519,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.001,00 10.001,00
II. Sachanlagen 120.173,00 133.518,00
B. Umlaufvermögen 2.065.404,22 2.983.786,28
I. Vorräte 1.449.119,59 1.714.115,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 593.916,03 1.130.061,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 22.368,60 139.609,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.972,00 37.474,14
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.708.551,69 5.406.350,56
Aktiva 7.909.101,91 8.571.129,98

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 125.000,00 125.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -125.000,00 -125.000,00
II. Verlustvortrag 5.531.350,56 5.088.186,72
III. Jahresfehlbetrag 302.201,13 443.163,84
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.708.551,69 5.406.350,56
B. Rückstellungen 27.450,00 19.000,00
C. Verbindlichkeiten 7.881.651,91 8.549.129,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.000,00
Passiva 7.909.101,91 8.571.129,98

Anhang

I.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die AutoToyStore GmbH hat ihren Sitz in Starnberg und ist unter der Nummer HRB 214285 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Hinsichtlich des Ausweises von Positionen in der Bilanz wurden im Hinblick auf eine klarere Darstellung des Jahresabschlusses Änderungen vorgenommen und der Ausweis der Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. Die erhaltenen Anzahlungen werden nicht mehr offen vom Vorratsvermögen abgesetzt, sondern auf der Passivseite ausgewiesen. Der Vorjahresausweis in Höhe von TEUR 35 wurde entsprechend angepasst.

II.  BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen, da die durch die Geschäftsführung getroffenen Maßnahmen zur Änderung der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft zu einer positiven Fortführungsprognose führen.

Zur Abwendung einer möglichen Überschuldung traten ein Gesellschafter-Geschäftsführer und ein Geschäftsführer gemäß Darlehensvereinbarung vom 15. Dezember 2022 mit ihrer Darlehensforderung in Höhe von EUR 6.187.491,41 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden freien Vermögen bedient zu werden braucht.

1.  Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren linear abgeschrieben.

2.  Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 - 25 Jahre


Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

3.  Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des stren­gen Niederstwertprinzips angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

4.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

5.  Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6.  Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

7.  Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

8.  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9.  Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einzahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

III.  ANGABEN ZUR BILANZ

1.  Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage 3) dargestellt.

2.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 457.253,08 (Vj. TEUR 297) Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 457.253,08 Forderungen gegen Gesellschafter.

3.  Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten (EUR 7.881.651,91) haben EUR 1.694.160,50 (Vj. TEUR 1.417) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und EUR 6.187.491,41 (Vj. TEUR 7.132) eine Restlaufzeit über einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 3.657.985,22 (Vj. TEUR 7.132) enthalten.

4.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen wie folgt:

Restlaufzeiten
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
ab 5 Jahre
Gesamt

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR

275
309
0
584


IV.  SONSTIGE ANGABEN

1.  Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 6 Mitarbeiter.

2.  Gesellschaftsorgane

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an die Geschäftsführer ausgereichten Vorschüsse und Darlehen auf EUR 457.253,08. Die Kredite sind mit 0,15 % zu verzinsen und haben eine durchschnittliche Laufzeit von 5 Jahren. Im Geschäftsjahr wurden hiervon insgesamt EUR 0,00 zurückgezahlt.

Starnberg, den 15. Februar 2024

AutoToyStore GmbH
- Geschäftsführung -
Daniel Kovacs
Benjamin Wolf

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2024 festgestellt.

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