Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41642
Eingetragen
13.5.2005
Branche
Verlegen von ComputerspielenVerlegen von sonstiger SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung, bzw. Handel mit Software, Erstellung von multimedialen Anwendungen für die Abwicklung von Geschäften aller Art, der Betrieb von Internetplattformen, der Handel und die Erstellung von Hard- und Software für die vorgenannten Unternehmensgegenstände, sowie die Beteiligung an Unternehmen aus den oben genannten Bereichen und die Verwertung und Vervielfältigung von Inhalten und Rechten aller Art, insbesondere in den Bereichen Medien, Kommunikation, Internet und Print. Weiterhin die Erstellung und Herausgabe von Publikumszeitschriften, Online-Publikationen und TV-Produktionen, sowie die Erstellung von Konzepten im Bereich aller Medien außerhalb genehmigungspflichtiger Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Pintaske
seit 13.5.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

2i productions GmbH

Seligenstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 161,00 215,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 160,00 214,00
B. Umlaufvermögen 64.279,63 87.238,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.853,30 48.897,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 62.426,33 38.341,38
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.869,83 82.949,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.310,46 170.403,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 70.000,00 70.000,00
III. Verlustvortrag 177.949,62 134.407,49
IV. Jahresüberschuss 71.079,79 -43.542,13
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.869,83 82.949,62
B. Rückstellungen 1.544,69 1.494,69
C. Verbindlichkeiten 74.765,77 168.908,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 74.765,77 68.908,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.310,46 170.403,43

Anhang


Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 Jahre; lineare Methode) vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Pool gesammelt und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten wird grundsätzlich durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten bestehen nicht.


Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.
Bilanzverlust
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von TEUR 178 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzverlustes auf Seite 3.
Übrige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten gebildet.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind kurzfristig.
Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 782,30 und betreffen das Verrechnungskonto.
Zur Sicherung eines unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehens hat die Gesellschaft eine Marke und einen Domainnamen verpfändet. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die restlichen Verbindlichkeiten unbesichert.


Sonstige Angaben
Organe:
Geschäftsführung
Markus Pintaske, Kaufmann
Gesamtbezüge der Geschäftsführung
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286 IV HGB verzichtet.
Gewinnverwendung/Gewinnverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust von EUR 106.899,83 auf neue Rechnung vorzutragen.
Seligenstadt, 22. Dezember 2011


Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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