alphapool Vertriebs-GmbHLiquidiert

Zinzinger Straße 7, 66117 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 18158
Vorher
alphapool Vertriebs-UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
15.10.2009
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit aktivem Versicherungsgeschäft
Gegenstand
Die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Kapitalanlagen im Sinne des § 34 c GewO.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Kulla
seit 15.10.2009
Geschäftsführer
Detlef Tilgenkamp
seit 15.10.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

alphapool Vertriebs-GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 90.870,82 3.874,00
I. Sachanlagen 2.042,00 3.874,00
II. Finanzanlagen 88.828,82 0,00
B. Umlaufvermögen 126.773,52 99.528,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 113.193,50 91.553,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.580,02 7.974,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 500,00 500,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 218.144,34 103.902,08

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 17.225,51 26.488,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.488,62 -1.369,30
III. Jahresfehlbetrag 9.263,11 -2.857,92
B. Rückstellungen 5.714,00 4.964,00
C. Verbindlichkeiten 195.204,83 70.988,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 195.204,83 70.988,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.461,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 218.144,34 103.902,08

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss der alphapool Vertriebs-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Bilanzielle Wahlrechte wurden soweit zulässig in der Bilanz dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt als kleine Kapitalgesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a (latente Steuerabgrenzung) und 288 (Erleichterungen beim Anhang) HGB in Anspruch.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand wurde mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die übrigen Abgrenzungen nach § 250 HGB erfolgten nach vertretbaren Grundsätzen.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Rückstellungen

Die im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungsbeträge wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB handelsrechtlich der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzenden notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen wurden im Berichtsjahr gebildet für:

Steuerrückstellungen 1.964,00 Euro

sonstige Rückstellungen 3.750,00 Euro

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Im Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 0,00 Euro enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 Euro.


Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012

Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2013 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisver- wendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -9.263,11 Euro.

Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 1.488,62 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrag ergibt sich ein Betrag von -7.774,49 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden -7.774,49 Euro vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 
Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Detlef Tilgenkamp

Thomas Kulla

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die vorstehenden Personen geführt.

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2013 festgestellt.

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