Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 4624
Eingetragen
29.10.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Vermietung und Trockenbau

Historie

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Management

NameRolle
Johannes Kerner
seit 23.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kerner GmbH

Amstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Stand 31.12.2010
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

263.864,00

273.204,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.693,00

2.795,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.736,00

12.322,06

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

36.723,64

25.997,39

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.472,00

3.704,00

Summe Aktiva

309.488,64

318.022,45



PASSIVA

Stand 31.12.2010
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzgewinn

46.481,81

41.367,68

B. Rückstellungen

8.557,00

12.375,00

C. Verbindlichkeiten

229.449,83

239.279,77

Summe Passiva

309.488,64

318.022,45

ANHANG - Fassung für Offenlegungszwecke

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der Kerner GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten des Anhangs ausgeübt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Erstmalig sind die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in Anwendung gebracht. Aus Vereinfachungsgründen sind in Anlehnung an Art. 67 Abs. 8, Satz 2 EGHGB die Vorjahreszahlen nicht an die neuen Rechnungslegungsvorschriften angepasst worden.

Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht vorgenommen worden.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Nicht abnutzbares Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten entsprechend den voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert i.H. v. € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die Bewertung der übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, zur Abdeckung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden sie zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Posten der Bilanz

Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

Restlaufzeit bis 1 Jahr

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahren

Restlaufzeit über 5 Jahre

Gesamt

229.449,83

8.449,83

23.200,00

197.800,00

davon gegenüber Gesellschaftern: € 80.000,00 (Vj. € 80.000,00)

Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Grundschuld über

€ 110.000,00 lastend auf dem Betriebsgrundstück besichert.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Neben den aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB zu vermerken.

Sonstige Angaben

Angabe des Geschäftsführers: Herr Johannes Kerner

Vergütung der Geschäftsführung

Hinsichtlich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Göppingen, den 13.07.2011

Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

 

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