Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 22919
Eingetragen
13.7.2006
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im fremden Namen und für fremde Rechnung

Historie

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Management

NameRolle
Frank Sprotte
seit 13.7.2006
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

ImmBauM Limited

Wilkau-Haßlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 14.641,00 15.471,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
II. Sachanlagen 14.641,00 15.471,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 14.641,00 15.471,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
5. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.349,03 1.552,37
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 502,75 685,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 502,75 685,63
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kasse 846,28 866,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.990,03 17.023,37

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital -60.099,26 -43.647,88
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 143,24 143,24
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 0,00
2. gezeichnetes Kapital 143,24 143,24
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 43.791,12 38.135,93
V. Jahresfehlbetrag 16.451,38 5.655,19
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 76.089,29 60.671,25
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 76.089,29 60.671,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.990,03 17.023,37

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 0,00 0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00 0,00
4. Materialaufwand (GKV) -1.700,00 0,00
5. Personalaufwand (GKV) 0,00 0,00
6. Abschreibungen (GKV) -830,00 -830,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -9.499,59 -737,48
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -1.132,45 -1.369,67
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -943,75 -30,00
d) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00 0,00
e) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00 0,00
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -8.555,84 -707,48
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.718,04 -2.718,04
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -15.880,08 -5.655,19
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
18. sonstige Steuern -571,30 0,00
19. Jahresfehlbetrag 16.451,38 5.655,19

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