Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 26730
Eingetragen
29.9.2009
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Vertrieb von Dentalprodukten aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Vollbrecht
seit 5.3.2018
Prokura
Helge Vollbrecht
seit 30.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Helge Vollbrecht
66.00%
Martin Vollbrecht
34.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Helge Vollbrecht
16.500 €
66.00%
Martin Vollbrecht
8.500 €
34.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dental Balance GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

156.966,00

131.061,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5.525,00

7.846,00

II. Sachanlagen

151.441,00

123.215,00

B. Umlaufvermögen

1.444.927,71

1.146.406,11

I. Vorräte

861.838,28

723.600,62

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

262.910,88

186.842,77

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

320.178,55

235.962,72

C. Rechnungsabgrenzungsposten

20.521,17

8.721,60

Summe Aktiva

1.622.414,88

1.286.188,71



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

403.593,74

310.458,93

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

285.458,93

157.782,89

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

93.134,81

127.676,04

B. Rückstellungen

70.835,28

92.349,63

C. Verbindlichkeiten

1.147.985,86

883.380,15

Summe Passiva

1.622.414,88

1.286.188,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dental Balance GmbH hat ihren Sitz in Potsdam und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam (Reg.Nr. 26730).

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 II HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 I Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf die Nutzung des erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts wirken vielfältige Einflussfaktoren teils gegenläufig ein. Wir konnten daher seine Nutzungsdauer nicht verlässlich schätzen und legen deshalb für die planmäßige Abschreibung die standardisierte Nutzungsdauer von 15 Jahren zugrunde.

IV. Angaben zur Bilanz

Gegenüber Gesellschaftern bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten (§ 42 (3) GmbHG):

(Angabe Vj-Wert in €)

Ausleihungen

0

(0)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0

(0)

sonstige Vermögensgegenstände

0

(0)

sonstige Verbindlichkeiten

139.157,13

(153.216,67)

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr mit einem Gesamtbetrag von € 896.677,83 (704.907,90 €) und folglich mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 251.308,45 (167.878,87 €).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 a HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtunge n

< 1 Jahr

1 – 5 Jahre

>5 Jahre

T€

T€

T€

aus Miet- und Leasingverträgen

42

aus begonnenen Investitionsvorhaben

aus Altersversorgung

davon

gegenüber verbundenen Unternehmen

gegenüber assoziierten Unternehmen

Summe

42

VI. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 8 Mitarbeiter beschäftigt.

Potsdam, den 19.06.2025

Helge Vollbrecht

WEITERE DATEN

Anlagenentwicklung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung

AK/HK-Dat.

ND %-Satz

AK/HK
Beg. Wj

AK/HK
Ende Wj

Zugang
Abgang

Umbuchung
Zuschreibg.

Abschr Kum.

Abschr. Wj

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

5.846,40

5.845,40

0,00

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

209.744,46

239.877,28

84.967,29

54.834,47

88.436,28

48.202,29

Gesamtsumme

250.390,86

280.523,68

84.967,29

54.834,47

123.557,68

50.523,29

Bezeichnung

RBW Ende Wj

RBW Vj

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1,00

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

151.441,00

123.215,00

Gesamtsumme

156.966,00

131.061,00

 

Potsdam, den 19. Juni 2025

gez. Helge Vollbrecht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Juni 2025

Nachrichten & Medien

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